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老师 我们之前的会计填小规模增值税申报表时减免税申报明细表的本期发生额应该填2%的减免税额 结果错填成3%的减免税额。然后实际抵减了2%的税额 ,然后期末余额留了1%。这样要改申报表吗 有没有啥影响啊

2024-03-13 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-13 13:42

他需要修改的,要么你的这个期末余额一直有他出现在下一个季度的期初里面,这个期初一直都显示。

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快账用户1967 追问 2024-03-13 13:43

怎么修改啊

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齐红老师 解答 2024-03-13 13:43

你好,你哪个季度填写错了电子税务局,我的信息,企业信息里面有更正申报或者是作废申报,这个本期发生额填写2%。

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快账用户1967 追问 2024-03-13 13:45

老师更正申报了之后 这个税费之前已经缴纳过了 就没啥影响吧

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齐红老师 解答 2024-03-13 13:46

你好这个没有影响的。

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快账用户1967 追问 2024-03-13 13:48

主要从18年成立她就是这样申报的,那这样要改好几年啊 老师 这个能不改吗 税务上有没有什么风险啊

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齐红老师 解答 2024-03-13 13:49

你好,不改一直都会出现上面的提示。

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相关问题讨论
他需要修改的,要么你的这个期末余额一直有他出现在下一个季度的期初里面,这个期初一直都显示。
2024-03-13
你好; 按照不含税营业收入*2%计算写减免表的2-4栏次的  
2023-07-11
你需要交增值税吗?如果需要交的话,本期发生额和实际抵扣金额里面填写减免的2%。
2024-01-15
同学你好 这个对的哦
2020-10-16
您好,不通过需要看下填写图片,是含税金额*0.02/1.01
2023-10-03
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