您好,待认证进项税额到认证当月,为了便于查账记账时最好复印一份作为附件。

老师,尚未认证发票计入待认证。那么当月计入待认证需要付什么原始凭证 还是待认证转进项税额时候付原始发票?
材料暂估入库,借:原材料 贷:应付账款 附入库单 隔月到票后冲红凭证做一张。就记账凭证,没有原始凭证。 再根据发票 借:原材料 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款 原始凭证就发票一张,对吗?
老师,好。本月进的货,没有认证,做到待认证里面了。原始凭证是用发票联吗?哪要是等认证的时候,原始凭证用什么
老师你好,结转上月待认证进项税(未认证进项税)时需要付凭证吗
做分录,借待认证进项税时候,那张原始发票贴在这记账凭证底下,还是贴在待认证转进项税后面呢,
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
缴纳第4季度土地使用税和房产税怎么做分录 上年没有计提
@朴老师在线吗?请教问题的。
请问老师,25 年公司亏损没有计提年终奖,今年老板想自掏腰包给员工发年终奖,我需要怎么会计分录
老师,一般纳税人外省建筑项目预缴税款,企业所得税是当月预缴吗?
家装设计公司,客户房间入住三年后漏水需要开发票,怎么开
有限公司的进销账务核算怎么做?
收到的关于项目电影的投资款,做了实收资本,其实后期是要还给对方的,等于借款,怎么修改这笔账务
A员工基础工资5000,但是公司制度有任务邀请一个客户参会奖励500,一个月最高享受4次即2000元,这个员工一年来平均月度邀请3名客户参会,这样的话开除员工赔偿按基础工资赔偿,还是按照平均工资赔偿?
好的,谢谢。就是说没不附也没关系是吧
是的,只装订当月认证发票抵扣联也是可以的。