你好,软件的年费金额小的,直接做管理费用,办公费就行。

用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
我们是建筑公司,1月份预付了材料款,现在7月初开来了发票,这个材料成本能不能做到6月份的账里面
购买一款软件一共1万元,预付了5000元,其余的款完成了整体,再付! 已经付的5000元,怎么记账,我公司没有预付账款这个科目挂在其他应收款里面可以吗?
老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?
老师,支付款项的时候先做的预付账款贷银存,现在回来发票了,做借费用贷预付吗?这个预付的是22年的款,那这个是不是也要做到22年的费用里面?
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
老师您好,公司是在抖店上卖商品的,25年7月之前是按照提现净额确认的收入,按照提现到对公账户的金额报的税,但是抖音平台给的补贴公司开的服务费发票,报了服务费收入,做账时做的借:应收账款-北京有竹居网络技术有限公司(抖音平台给的) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税。这个应收账款一直挂在公司账上了,要怎么才能冲销呢? 平台收的技术服务费也会给公司开发票,之前做得分录是: 借:销售费用-平台服务费 贷:应付账款-北京有竹居有限公司 (这种应该怎么冲销掉呢?实际上是提现时平台就会扣掉这些费用)
季报在电子税务局需要申报现金流量表吗
老师那个年底汇算清缴挂往来太多了个人往来老板是不是要调增
老师好,单位通过资产评估入账的下列资产,入固定资产之后,需要折旧吗? 地面硬化 绿化
小公司,2022年购入房产,没入账,2026补记了固定资产,大多数这种情况的公司的折旧费是怎么补记的呢
老师,请问收回土地占用费是计入哪个科目