你好,遗留问题就不用处理了,正确申报了增值税就行

老师好,请问我们这个单位是新建单位,现在还没生产,所有的进项税额我都结转到了应交增值税未交增值税的借方,现在还都是留底税额,那现在年底了要转到应交税费应交增值税转出未交增值税的科目吗?
老师,你好。我上一个月转出未交增值税里的金额比这个月实际交的要多,这个月怎么账务处理?
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
老师 ,2月份申报时候有个 进项税额转出4000,一直在申报表上,但是账上没体现这笔,我这个月把这边做了,进项税额转出 结转到未交增值税贷方4000了,申报表2月已经体现过有进项税额转出4000了。本月这个4000怎么处理?
老师好,我这边账上的转出未交增值税一直没有结转,数额还对不上 ,好多年了都无法查证 金额在借方,这个要怎么处理
老师,股权转让无正当理由不能低价和平价转让,我们公司转让股权是因为办理资质,办资质要求有相关注册人员占比好多比列才能办资质,所以就转股权给那些有证书人员,然后资质办下来了,人员离职后我们又把资质转还给我们唯一股东。不存在交易转股权。就是工商变更转股权就完了。我怎样解释这个事情不用交个人所得税。老师
工龄补偿计入工资薪金不
a公司用基本户收票,一般户付款冲账可以吗
老师,小规模纳税人收取专票,是不是不用做任何操作?就是,不需要进电子税务局里面操作不勾选之类的吧?
差额开票:做帐是按照差额前确认收入,申报是按照差额后。收入不一致怎么操作
老师,现在发票章是不是取消了,没有发票章了
老师,库存商品转入和结转销售成本的金额相等吗
老师,我们是人力资源公司,收到用工方给派遣员工的工资。其中有个员工工资5500(自己全额承担社保费用,1500从工资里扣除,实际工资4000元),在做工资表时,计提工资金额5500,个人社保部分500,扣除的1000计入到扣款部分吗?
老师,固定资产每月折旧3000,没有设置残值,最后一期剩下1500的折旧,那最后一期按1500折旧了可以吧
老师餐饮企业,消费者25年消费现在要开发票,可以以什么理由拒绝嘛
这个可以把它平了吗,有上千万的数额了
关键i是你没有依据平账的哈
就是说还是要查到原因,看是多计提了还是少计提了呗
借营业外支出贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税。可以这么做吗
是的,就是那个意思
没有找到原因可以这么做吗啊(借营业外支出贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税。可以这么做吗)
没有找到原因,你调账就是你的责任,属于你胡乱做账
好把!那要是多计提或是少计提了 改怎么给调回来
多计提的就要红冲计提的分录,少计提就补计提
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。