你好们不需要填写上去了报废了

所得税汇算清缴中,固定资产本年有清理,怎么申报下面这两个表,损失调整明细表累计折旧调减了,那折旧调整表的累计和资产负债表的累计折旧不一致
老师像,报废了的固定资产,在填写企业所得税汇算清缴的时候,是否要在累计折旧那里填个负数?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
那个报废一个固定资产,我在填写汇算清缴那个资产折旧调整明细表。那我这个报废的金额和累计折旧的金额还需要填写进去吗?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
那这样我写的报表的那个数据是不是就和我的做账软件的明细数据不一样了是吧,这样没关系的
固定资产看你12.31资产负债表的数据
那我报废的是不是什么资产原值?还有本年折旧摊销额?累计折旧摊销额这个报废的都不用加进去吗?
报废都结转了呀,表上也没有了,不写上去的
但是那个累计折旧还是有数据的呀。我是不是只要和12月份的数据一致就可以了?
你累计折旧不是和固定资产一起结转了吗
我报废的时候写的是借,待处理财产损益,累计折旧,贷固定资产原值。
那也是结转了,累计折旧减少了这块的
我先来看看报表之后有问题再联系吧。
好好,祝你工作顺利地
我看了一下本年折旧的金额里面还是有报废的那个金额的呢。
那肯定不对,你分录累计折旧都结转了
看的是报表上本年累计的金额是看贷方金额呀?那是哪里出了问题呀?
你急转到了借方,累计折旧应该少了