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请问老师,一般纳税人企业,收到成本发票是专票,销售开出的发票是普通发票,月末结转时,怎么做分录

2024-03-14 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 19:15

你好!你是结转什么?

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快账用户6378 追问 2024-03-14 19:27

结转税金

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齐红老师 解答 2024-03-14 19:28

你好!你最终如果要缴税,就 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户6378 追问 2024-03-14 19:43

我现在就是把专票跟普通发票整不明白了,销项—进项差交税,但销项是普通发票,进项是专票怎么做账,月末怎么结转税金

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:05

你好!也是一样的。普通发票开出去,也是销项

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你好!你是结转什么?
2024-03-14
你好! 收到成本票 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/银行存款 销售: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 月末结转 借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-进项税 应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税
2024-03-14
您好 如果是相同的销售业务 一般纳税人开出的增值税专用发票和普通发票 在做分录主营业务收入时不需要区别
2023-04-10
同学你好 1 借,销售费用500 贷,银行存款500 2; 如果500是含税的 借,销售费用500/(1%2B9%) 借,应交税费一应增一进项500/(1%2B9%)*9% 贷,银行存款500
2022-03-01
你好,是出差环节发生的住宿费支出吗? 
2022-02-28
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