你好,可能因为这样,导致引起被税局查账
现在在电子税务局申报第三季度的财务报表。系统上自动带出来的年初数和报表上的年初数不一样。年初数可以进行修改数据。请问我能不能修改系统带动带出来的数据。
请教老师:我接手的公司,第一到第三季度电子税务局里的财务报表零报,导致我报第四季度时累计数为第四季度的数,咨询了电子税局的人工服务,建议说是补前面3个季度的数据重新申报,我看到申报表上有修改本年累计金额的选项,想请教老师,是直接改好还是重新申报好,对公司的申报有什么影响吗
老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办
请问24年3月16日自己在电子税务局,修改23年第三四季度的季报会什么影响呀
老师您好!我想请教一下,我现在发现电子税务局去年第四季度财务报表和我账套里面的资产负债表的预付款项的数字有出入,我更改了第四季度的资产负债表的预付款项的数字,那第四季度的企业所得税汇算清缴不是做过了,影响吗,那个也要更改吗,我还不会呢,没做过个税汇算清缴
4—6月份的税已经报了,还能建4月份的账吗?
老师好,我是酒店行业,9月购入10台电视机一共13000,老板说按10期分摊,请问怎样做账务处理
小规模企业9月份没有任何业务,当学就不用结转不用做凭证吧
老师,我们中标了个项目150万,其中有50万是另外一家公司的产品,统一由我们公司和客户签合同开票收款,他们和我们签买卖合同开那部分票给我们,现在他们进货款40万需要向我们借款付,谈好给我们相应利息,目前他们是想让我们拟垫款协议然后付款给他们去进货,如果我们出了这个合同到时要给他们开收取费用的发票,我们经营范围里没有这个业务,我想用另外一个个体户借款给他们,他们不愿意,我想另外还有个办法就是比如他们的50-应该给我们的费用-利息=我们和他们的货物合同金额,这种更简单,从财务税务务合规角度请老师给下意见?谢谢!
老师,我们个体户是定期定额,季度核定金额是256800,实际是665000,现在税率是0.4%,年度汇算清缴会不会提高税率,补缴税款
小规模企业9月份没有任何业务,当学就不用结转不用做凭证吧
老师,因为2025年年初特殊情况,2024出口退税没申报完,现在申报2024年出口的,要补收汇情况表,因我们客户都是阿里巴巴下单收款的,等需要资金一笔提现到银行账户,(相当于不是对应的每一笔报关单的金额收款),现登记收汇情况表,怎么登记
小规模企业本月没有任何业务就不需要结转不用做凭证吧
老师:请问一下在超市购买的购物卡送给客户的,开什么票能走业务招待费吗
新成立的贸易企业,首次出口,是视同内销的产品,还需要现场稽核吗
就是税管员要求改的呢 就是我们前任会计在去年第三季度做了一笔资产处置(出售固定资产清理),开了票,没有进入收入;在去年第四季度暂估90w的票,税务局那边要求我们把这两部分的资产收入调增,暂估成本调减
你好,出售固定资产,是固定资产清理,本来就不是收入啊
但是开了票,税务局那边要求调
请仔细看我回复的内容
那我这边应该如何和税务局解释才能不需要调整这笔处置的资产呢
你好,你之前处置这个固定资产,有做增值税的申报吗?
应该是有 这个应该怎么才能查到有没有申报呀 因为之前的会计和老板有冲突,把账套都删了
你好,查询之前的增值税申报表,就知道有没有申报了
这个是在税务局大厅查还是看完税证明呀
你好,是在电子税务局,查询已经申报的增值税申报表
这个期间是选择开票的期间吗,如果有申报增值税是不是就不用调整收入呀 还有那个暂估的90w进项发票,是不是现在只能在23年季报中调减呀
你好 1,期间是选择你处置固定资产所属月份,如果有申报增值税,就不需要调整的 2,暂估的90w进项发票,这个又是什么业务呢?
好的,暂估的90W是我们买设备的,还没收到票
你好,暂估的90W设备,计提的折旧,做23年汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合)
好的 目前税管员就是要求我们把这个暂估在23年的季报中处理掉 是不是如果是计提过的暂估就可以推到汇算清缴里面呀,我们之前也说如果没有收到票就在汇算清缴里面调减掉,但是税管员不允许这样
你好,暂估的只能是汇算清缴的时候调整,没有季度申报就 处理的做法
好的 了解了 请问这个季报还能自己在电子税务局修改吗 专管员说我们自己修改会降低我们的信誉分,每次-3
你好,季报如果有错误,是可以做更正的