你好,可能因为这样,导致引起被税局查账

现在在电子税务局申报第三季度的财务报表。系统上自动带出来的年初数和报表上的年初数不一样。年初数可以进行修改数据。请问我能不能修改系统带动带出来的数据。
请教老师:我接手的公司,第一到第三季度电子税务局里的财务报表零报,导致我报第四季度时累计数为第四季度的数,咨询了电子税局的人工服务,建议说是补前面3个季度的数据重新申报,我看到申报表上有修改本年累计金额的选项,想请教老师,是直接改好还是重新申报好,对公司的申报有什么影响吗
老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办
请问24年3月16日自己在电子税务局,修改23年第三四季度的季报会什么影响呀
老师您好!我想请教一下,我现在发现电子税务局去年第四季度财务报表和我账套里面的资产负债表的预付款项的数字有出入,我更改了第四季度的资产负债表的预付款项的数字,那第四季度的企业所得税汇算清缴不是做过了,影响吗,那个也要更改吗,我还不会呢,没做过个税汇算清缴
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
就是税管员要求改的呢 就是我们前任会计在去年第三季度做了一笔资产处置(出售固定资产清理),开了票,没有进入收入;在去年第四季度暂估90w的票,税务局那边要求我们把这两部分的资产收入调增,暂估成本调减
你好,出售固定资产,是固定资产清理,本来就不是收入啊
但是开了票,税务局那边要求调
请仔细看我回复的内容
那我这边应该如何和税务局解释才能不需要调整这笔处置的资产呢
你好,你之前处置这个固定资产,有做增值税的申报吗?
应该是有 这个应该怎么才能查到有没有申报呀 因为之前的会计和老板有冲突,把账套都删了
你好,查询之前的增值税申报表,就知道有没有申报了
这个是在税务局大厅查还是看完税证明呀
你好,是在电子税务局,查询已经申报的增值税申报表
这个期间是选择开票的期间吗,如果有申报增值税是不是就不用调整收入呀 还有那个暂估的90w进项发票,是不是现在只能在23年季报中调减呀
你好 1,期间是选择你处置固定资产所属月份,如果有申报增值税,就不需要调整的 2,暂估的90w进项发票,这个又是什么业务呢?
好的,暂估的90W是我们买设备的,还没收到票
你好,暂估的90W设备,计提的折旧,做23年汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合)
好的 目前税管员就是要求我们把这个暂估在23年的季报中处理掉 是不是如果是计提过的暂估就可以推到汇算清缴里面呀,我们之前也说如果没有收到票就在汇算清缴里面调减掉,但是税管员不允许这样
你好,暂估的只能是汇算清缴的时候调整,没有季度申报就 处理的做法
好的 了解了 请问这个季报还能自己在电子税务局修改吗 专管员说我们自己修改会降低我们的信誉分,每次-3
你好,季报如果有错误,是可以做更正的