你好,可能因为这样,导致引起被税局查账

老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办
请问24年3月16日自己在电子税务局,修改23年第三四季度的季报会什么影响呀
公司税务已注销,小规模小微,才发现以前申报的某一季度的现金流量表有2个数错误,第三四季度和年报都正常。最后找原因是因为金蝶软件上生成的现金流量表错误。请问我还需要去税局修改吗?已经注销如果修改只能再反注销回来吧?还是写个说明自己会计资料中备注一下呢?谢谢
老师您好!我想请教一下,我现在发现电子税务局去年第四季度财务报表和我账套里面的资产负债表的预付款项的数字有出入,我更改了第四季度的资产负债表的预付款项的数字,那第四季度的企业所得税汇算清缴不是做过了,影响吗,那个也要更改吗,我还不会呢,没做过个税汇算清缴
老师,我们单位是当月工资次月15号前发放。假如1月份工资2️15号发。那我在2月申报1月份个税时填写哪个月份的工资
请问一下出口9610是什么
清运范围:绿化垃圾及大件垃圾。绿化垃圾及大件垃圾是指营区日常生活中废弃的床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜、家用电器等体积较大物品以及绿化清扫、建筑垃圾、修整后产生的树木残枝枯叶等。这个服务开发票的项目名称和税率。
老师,您好,个体工商户都要报哪些税
要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了,形成了留底税,这种情况怎么处理才能做出口退税退下来呢,老师
要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了,形成了留底税,这种情况怎么处理才能退税呢,老师
老师,请问一下,甲乙丙三方公司,乙公司代甲公司收侦款然后付款给丙公司,请问这个发票可以由丙公司开发票给甲公司吗?(朴老师)
老师,我是个体户,今年改了查帐征收,之前定期定额的,一直无做帐。现在仲有几天到4月申报期了,无做帐4月份可以去报税吗?怎么报?
自然人扣缴端导入数据,为什么不现实本期收入和保险明细?
老师,合同负债函证的时候用往来模版还是银行函证模版
就是税管员要求改的呢 就是我们前任会计在去年第三季度做了一笔资产处置(出售固定资产清理),开了票,没有进入收入;在去年第四季度暂估90w的票,税务局那边要求我们把这两部分的资产收入调增,暂估成本调减
你好,出售固定资产,是固定资产清理,本来就不是收入啊
但是开了票,税务局那边要求调
请仔细看我回复的内容
那我这边应该如何和税务局解释才能不需要调整这笔处置的资产呢
你好,你之前处置这个固定资产,有做增值税的申报吗?
应该是有 这个应该怎么才能查到有没有申报呀 因为之前的会计和老板有冲突,把账套都删了
你好,查询之前的增值税申报表,就知道有没有申报了
这个是在税务局大厅查还是看完税证明呀
你好,是在电子税务局,查询已经申报的增值税申报表
这个期间是选择开票的期间吗,如果有申报增值税是不是就不用调整收入呀 还有那个暂估的90w进项发票,是不是现在只能在23年季报中调减呀
你好 1,期间是选择你处置固定资产所属月份,如果有申报增值税,就不需要调整的 2,暂估的90w进项发票,这个又是什么业务呢?
好的,暂估的90W是我们买设备的,还没收到票
你好,暂估的90W设备,计提的折旧,做23年汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合)
好的 目前税管员就是要求我们把这个暂估在23年的季报中处理掉 是不是如果是计提过的暂估就可以推到汇算清缴里面呀,我们之前也说如果没有收到票就在汇算清缴里面调减掉,但是税管员不允许这样
你好,暂估的只能是汇算清缴的时候调整,没有季度申报就 处理的做法
好的 了解了 请问这个季报还能自己在电子税务局修改吗 专管员说我们自己修改会降低我们的信誉分,每次-3
你好,季报如果有错误,是可以做更正的