您好,买一赠一把销售的价格在红酒和白酒之间分摊,按2种对外销售的公允价值分配这个金额 借:银行 贷:主营业务收入-白洒 主营业务收入-红洒 销项税 借:主营业务成本-白洒 主营业务成本-红洒 贷:库存商品-白酒 库存商品-红酒

老师我们公司是白酒销售行业,我们从酒厂进酒,有一个产品进价412,我们正常出库扫码,酒厂给我们公司每箱12元出库奖励,之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励,之后商店扫码入库(就是送到商店),酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店,酒厂再给我们公司,这两个我应该怎么做账好呢?酒厂给我们的12元出库奖励,我冲减成本可以吗?我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用,以后酒厂给我们公司,我再冲减费用。这样可以吗
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
老师好,我司是从事白酒销售的,有几个问题咨询下: 1.将购买的白酒无偿赠送他人是否要作视同销售,若要的作视同销售,是以进价还是我们的销售价为计税基础?如何作分录? 2.视同销售的部分在增值税申报表上的收入那栏填上价格后,实际我们并没有收到钱,这样增值税申报表收入与我们账上的收入的是否就会不一致,两者差异如何处理? 3.我司从酒厂进货的话,可以享受达到一定销售量时,厂家会有10%的返利,只是不给钱,而是折成白酒给我们,对于返利的白酒我们该如何作账,会计分录怎么做
老师早上好,如果我销售一瓶白酒,送一瓶红酒买一赠一,而且红酒也是入库了的,应该怎么分录呀
您好老师,一般纳税人户零售烟酒,最近税务局查账查到我,只查白酒,我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下, 22年末烟酒,白酒,红酒等合计库存171万元, 23年度总进项发票521万元, 其中白酒进项发票461万元, 销项发票376万元, 未开票两次,一次8万,一次1万元全当成白酒的未开票金额 23年库存261万元, 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末,白酒金额,我不懂里面弯弯绕绕,怎么能倒退出来白酒合理金额,我感觉多少都合适,求老师直接给答案,我不要公式,或者给区间范围。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
是按个什么比例分摊呢,白酒几百一瓶,红酒只要几十块钱
您好,就按这个卖价来分
搞不明白,如果白酒卖了800块钱,不就是白酒的销售价格吗,红酒是送的,是用白酒的销售价格减去红酒本生的价格吗
您好,红酒是送的要视同销售确认收入,又不会多交税,白红一起确认800的收入
这个分录应该怎么写呀
借:银行 贷:主营业务收入-白洒 主营业务收入-红洒 销项税 借:主营业务成本-白洒 主营业务成本-红洒 贷:库存商品-白酒 库存商品-红酒