您好,买一赠一把销售的价格在红酒和白酒之间分摊,按2种对外销售的公允价值分配这个金额 借:银行 贷:主营业务收入-白洒 主营业务收入-红洒 销项税 借:主营业务成本-白洒 主营业务成本-红洒 贷:库存商品-白酒 库存商品-红酒

老师早上好 请问一下 1、报销上来的货物运输费记账凭证分录怎么写 2、我已经收款上班的销售费用分录是写 借银行存款(如果是现金就写库存现金) 贷主营业务收入 3、购买的电瓶分录怎么写 麻烦老师帮忙看看对对,万分感谢
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
老师好,我司是从事白酒销售的,有几个问题咨询下: 1.将购买的白酒无偿赠送他人是否要作视同销售,若要的作视同销售,是以进价还是我们的销售价为计税基础?如何作分录? 2.视同销售的部分在增值税申报表上的收入那栏填上价格后,实际我们并没有收到钱,这样增值税申报表收入与我们账上的收入的是否就会不一致,两者差异如何处理? 3.我司从酒厂进货的话,可以享受达到一定销售量时,厂家会有10%的返利,只是不给钱,而是折成白酒给我们,对于返利的白酒我们该如何作账,会计分录怎么做
老师早上好,如果我销售一瓶白酒,送一瓶红酒买一赠一,而且红酒也是入库了的,应该怎么分录呀
您好老师,一般纳税人户零售烟酒,最近税务局查账查到我,只查白酒,我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下, 22年末烟酒,白酒,红酒等合计库存171万元, 23年度总进项发票521万元, 其中白酒进项发票461万元, 销项发票376万元, 未开票两次,一次8万,一次1万元全当成白酒的未开票金额 23年库存261万元, 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末,白酒金额,我不懂里面弯弯绕绕,怎么能倒退出来白酒合理金额,我感觉多少都合适,求老师直接给答案,我不要公式,或者给区间范围。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是按个什么比例分摊呢,白酒几百一瓶,红酒只要几十块钱
您好,就按这个卖价来分
搞不明白,如果白酒卖了800块钱,不就是白酒的销售价格吗,红酒是送的,是用白酒的销售价格减去红酒本生的价格吗
您好,红酒是送的要视同销售确认收入,又不会多交税,白红一起确认800的收入
这个分录应该怎么写呀
借:银行 贷:主营业务收入-白洒 主营业务收入-红洒 销项税 借:主营业务成本-白洒 主营业务成本-红洒 贷:库存商品-白酒 库存商品-红酒