你好,以前年度具体的是什么业务的?
跨年管理费用多记金额,已做以前年度损益调,汇算清缴时,这个跨年调整这么处理,在汇算清缴哪张表中去调整
2021年发生的费用办公费1000元,2022年计入了以前年度调整损益,,汇算清缴的时候填在哪个位置
季度所得税费用和以前年度损益调整会计科目,汇算清缴填写哪个位置
老师:以前年度损益调整在汇算清缴时在哪个位置填写,麻烦您!
我公司一般纳税人,汇算清缴时,以前年度损益调整金额填在哪个表中哪个位置?
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
去年汇算清缴时补交的企业所得税
你好,这个不需要填写的,他抵扣不了所得税。
这个应该在利润表上哪个位置提现?
这个应该填在利润表哪个位置?
利润表里面也没有这个科目。
执行小企业会计准则的可以计入营业外支出,计入当年的损益吗?
不可以的,他用利润分配未分配利润或者是所得税费用。
一般大公司怎么处理?只是入了账,利润表和汇算清缴表中都没有这个金额?
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配。
这样的话,小企业资产负债表未分配利润期末-期初和利润表本年累计净利润会一致,大企业会不平衡,每年差额会越来越大,对吧?
这个怎么解决?
你好,购机关系不一致,当年的不一致,其他的以后年度都是一致的。它只影响你的当年。
执行小企业会计准则的计入了当年损益,相当于抵扣抵减了所得税,而执行企业会计准则的没有抵减,多交所得税,是这样吗?
没有你的所得税费用,它不影响你的利润呀。
你交税是根据利润总额,不是根据净利润。
左列是12月本月数,右列是23年本年累计数,利润总额应该是106304.24+230646.64=336950.88?这个利润表设置有问题?
不考虑其他调整,我应该按336950.88*0.25交所得税?
利润表设置的有问题啊,他不应该在利润总额里面减去。
平时申报企业所得税的数是减去了以前年度损益调整吗?
是的,如图23.12月所得税申报表,这样的话,在纳税调整明细表里哪个位置调增金额230646.63?
你好,你会算清交的时候不是这么填写的 那青椒是根据你利润表里面的利润总额,你看一下你汇算清缴里面哪有以前年度损益调整在主表里面填写的。
上面图是第四季度已报的所得税,不是清缴的表。为了使年度申报主表利润总额与财务账套利润总额一致,可否将230646.63填在纳税调整明细表里扣除类调整项目的其他行里?
你好,可以的,你需要纳税的是挑灯
你需要纳税调增的