你好,日常分录 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 手续费发票在开具发票之后放到凭证后面,并附清单。 可以放在第一笔手续费,或者最后一笔手续费的后面

老师,关于银行的手续费发票问题,现在很现实的一个问题是,银行开票总是要几个月才能开出来,但是根据做账的要求,我当月如果拿不了发票,我当月就不能入费用啊。但是说实话,手续费每月可能就那几十块,我还要挂账吗?这也太麻烦了吧?请解答
2月的个税申报了,一直没缴,8月才缴,里边有1块多的滞纳金,但是银行扣款的时候是一笔扣的,扣款的时候又发完工资了,所以当月个税就没有扣个人的,只能下月补扣个人的了,这应该是几笔分录呀,分录怎么做,谢谢
老师,我们通过上海富有扫码平台收款,假如收款100元,实际到账90元,10元是做手续费,但是这个平台必须当月结束,在下个月把手续费汇总开发票给我们,开票信息技术服务费,手续费,在当月差额10元我要怎么账务处理呢,在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理,谢谢老师
老师供应商给的陈列费银行收到款了,但是当月对方没有要发票怎么做账务处理呢?后期可能几个月后油来要发票怎么做账务处理呢?
老师您好,问你一下,录完凭证最后进项税额怎么处理,我现在做8月份的账,但是这个进账我已经认证了也抵扣,现在我8月份账怎么处理,9月份交税怎么处理,麻烦您把这个分录过程给我发一下。谢谢
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
收到了发票不用做处理!直接放到后面就行了?我这个如果是专票也是这样
你好,如果是专票分录 ,后面附清单,在收到的月份记账。如果金额大跨年等特殊情况,需要调整以前年度损益 借:财务费用-手续费 负数 应交税费-应交增值税-进项税
不是特别明白!例如我3月份才收到1/2月份的银行手续费发票,有6个点的进项税!我平时有做借财务费用,贷银行!收到发票我怎么做?具体分录能写一下吗!谢谢
1/2月银行手续费 500元 1/2月记账分录 借:财务费用-手续费 500 贷:银行存款 500 3月收到发票 借:财务费用-手续费 -28.30 应交税费-应交增值税-进项28.30(500/1.06*0.06)
意思就是把以前多扣的税价从财务费用中扣出来!再加一个进项?那贷方是什么?怎么没有贷方?谢谢
都做到借方,财务费用是损益类科目,财务软件核算不能写到贷方。要不结转损益会出问题
好的!谢谢啦!
不客气,祝工作愉快