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老师好,21-23年销售方发票项目大类开错,税务局要求进项税额转出,现在销售方重开发票,我账务怎么处理?

2024-03-18 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 09:35

重开发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户5393 追问 2024-03-18 09:37

进项转出是红字还是蓝字?

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:38

 进项转出是蓝字的哈

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快账用户5393 追问 2024-03-18 09:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:41

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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重开发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-03-18
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
你好,发票是根据实际金额开,可以跟合同不一致的
2024-03-05
您好,这种情况不需要做转出,开具红字通知单让对方给您开红字发票,然后在开一张正确的发票给您。
2020-09-17
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020-09-16
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