同学您好! 进口设备分期支付时,若涉及三方公司代收代付给境外设备公司,根据印花税相关规定,每次支付设备款时,若符合印花税应税凭证的要求,则应当缴纳印花税。

老师,我们公司从国外进口设备分别支付设备款和设备检测费需要替国外销售商代扣代缴哪些税费?税率分别是多少?如果不想代扣代缴,有没有合理的解释?
老师,我们公司从老外那里进口设备,发生在境外的仓储费由老外支付,最终仓储费由我们公司支付,这种情况需要代扣代缴增值税吗?
老师请问:1、设备租赁公司租赁设备并配备了操作人员是否需要办理经证到工程所在地预缴增值税?2、甲方建筑企业支付给设备出租方的款项,甲方能否作为施工方支付的分包款扣减预缴税款(甲方取得出租方开具的建筑服务*没备租赁的发票)?3、假如合同约定设备油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程选择简易计税呢?
老师,公司7月出口一台设备到伊朗,客户未收到货,货在运输中等待靠岸,未收客户货款未开票,因为我司需确保设备要投入正常使用后客户方可签收才能付款,采购供应商提供设备技术支持,也等客户签收才我司开采购发票,采购款我司已付全款。问题:出口的设备报关出口完成,未开票,设备确认收入的时间及开票时间是什么时候呢,现在申报7月收入,需要申报收入吗?申请退税的时间又是什么时候,目前我需导入报关资料到税务平台吗
13.支付小规模纳税人提供的A设备修理费10300元,取得小规模纳税人从税务机关代开的增值税专用发票注明:价款10000元,税额300元。14、2月18日,以一台设备对建材机械厂进行联营投资,该设备的账面价值为200000元,双方作价为250000元。15、2月20日,支付自来水公司通过银行托收水费21200元,取得自来水公司开具的增值税专用发票注明:价款20000元,税额1200元。16、2月21日,签订C设备经营性租赁合同,合同约定C设备租赁期为一年,租赁费为226000元,租赁费分三次收取,即于合同签订当月预收10%,A设备交付并安装调试完成当月收取40%,余款于A设备交付日第六个月收取。当月开具收据收取A设备租赁预收款22600元。17、2月21日,进口融资租赁用A设备一台,进口价1500000元,报关进口时海关征收关税200000元,增值税221000元,价款、税款均已支付。18、2月21日,向主管税务机关查询海关进口增值税专用缴款书稽核比对结果信息。上月申请比对的两份海关进口增值税专用缴款书,其中进口经营用A设备的海关进口增值税专用缴款书比对相符,金额11764
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?