同学您好,金额较小直接计入营业外吧 借:未交增值税 贷:营业外收入,写一个说明即可作为附件

老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
本月收到一张销售方开具的负数发票,已经做了会计分录如下: 借:主要业务成本 负数 -100 借:预付账款 正数 106 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 6 请问月底,应交税费-应交增值税进项税额转出科目的余额需要做账务处理吗?该怎么做?
根据截图请看 8月份实际抵扣的是1645.26元。 7月销项税总额是1628.13+2636.11是4264.24元 4264.24减去已抵扣税额1645.26等于2618.98元还需要交 这个因为是用人民币支付所以产生了附加税183.33 那么在报税截止前需用银行存款人民币支付2618.98+183.33等于2802.31元 所以7月会计分录手动结转未交增值税和8月支付缴纳增值税会计分录怎么写? 说是7月分录里我需要加 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2802.31 贷:应交税费-未交增值税2802.31 8月支付的分录不用改 如果用了这个8月份账里转出未交增值税2802.31会有这个余额 需要在加啥分录能把这个给平掉呢?
应交税金前期没有计提,就是应交税金-增值税以及附加税,印花税等,只是账务上做了应交税金-进项税/销项税,导致12月份底累计应交税金账目贷方100多万,怎么调整,实际未交增值税以及附加税,印花税等6万多 按照老师的分录调整,但是管理费用前期已全部结转,怎么办
老师月末增值税的账务处理怎么做账?您看下面的分录是这样吗 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 问题1:如果进项多,有留抵的进项还用月末结转增值税吗? 问题2:月末结转到未交增值税,只是针对进项和销项两个明细吗,如果其他增值税三级科目也有余额,需要结转吗? 问题3:问什么要做这样的结转,月末我直接根据进项销项的差额,直接结转到应交税费-未交增值税,可以吗 麻烦老师按顺序回答,谢谢,辛苦
老师好,这次是不是税务在查社保了,不在是走走过程的了。
你好,老师,接一个公司,它已经是高新企业,年收入3495万,研发费用130.3万,研发费用占收入3.73%,现在我做台账,这个研发比例是不是要调整5%?问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上,才能加计扣除吗?
老师, 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元,其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用,每人400元,合计800元,将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账,存在跨年支付、跨期列支行为,不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则,未及时办理会计手续、规范开展会计核算,将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后,存在跨期行行为吗?
老师,我是做代理记账会计的,客户线下线上都有收入。然后每个月给我一笔无票收入申报。他的销项有已开票收入,还每个月给我报一笔无票收入,这个会计分录借方不知道挂什么科目,因为他开的发票,有对公收款的,有线上平台平台收款。如果做借 应收账款 贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,如果销项发票全部挂借应收账款 按照发票名字去做二级辅助公司名和个人 那分录就太多了。然后银行收款,有些是公对公收款,有些又是私人打款进来。这个要怎么做才可以很好区分 银行收款哪些是已开票收入,哪些是无票收入,哪些是先打款后面月份才开发票呢。还有销项发票挂什么科目呢?
郭老师,固定资产25年一次性扣除,我汇算怎么填,明年汇算怎么填,那个位置要调
郭老师,员工不会汇算,也离职了,我们要给他做吗,不汇算要不要紧,为什么就他要做汇算
郭老师,员工不会汇算,也离职了,我们要给他做吗,不汇算要不要紧,他为什么要做汇算
请问,我的公司用自己的房子做的办公室,需要申报房产税和土地使用税吗?
口腔店入住银泰商场,今年顾客过来看牙拿着卷过来看可以抵减,后面再开发票给银泰商场拿钱,这部分开什么发票?
代开房租发票需要带什么
说明内容咋写,如果金额大了咋处理
您好同学,金额大了 那就要查找原因,为什么多交了那么多钱,账面和纳税申报表的差异要找到 就写多交了一毛钱就行。