同学,你好 那你更正个税申报表
你好老师,我11月份的时候销项税额填错了,导致公账扣款扣多了,这样我更正申报的话,需要按缴费吗,那之前缴费的怎么处理
老师好,之前公司在申报员工个税时,填报信息错误,导致多缴了税金,后来更正申报,觉得再去税局办退税又太麻烦没去,导致现在缴税金额和申报记录不一致,请问账务怎么处理
老师,您好,请问个税申报我填错入职日期了,要怎么处理,导致现在要缴纳税费
老师,申报个税时,我在8月申报6月个税时,新增了一个员工,9月申报7月个税时发现添加时间时搞错了(添加的入职时间是7.1日)导致申报不成功,怎么处理?
老师,个税换电脑了,从新人员信息采集的时候入职日期填的9月1号,申报的时候导致好多人交税,我现在更改入职日期,但是都忘了什么时候入职的了,我现在应该怎么改老师,改到2024年1月1日行吗
老师,企业如果不符合小微企业335选择的话。还可以通过控制挽回吗
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
应交税费的填列方式,
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
请问老师,这样做账务处理符合规范吗?
缴纳保险怎么录凭证,工资表怎么录
你好 麻烦请教下 这个题目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31开始建设,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵税就在2016年抵税嘛? 哪年收就哪年低嘛? 还有2020年末不是会预收2021年的嘛 那不是应该也会丧失嘛?不也应该抵税嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵税
老师,申报无票收入 怎么操作?
支票后面被背书人没有写委托收款的话,会怎么样呢?
俩个回执打到一张纸上 算几张附件
但是税务发了和这个纳税缴税通知书了喔
同学,你好 先缴纳,再更正
因为是2月1日入职的,我申报2月份个税时候写到入职时间3月1日的
那么再更正申报,税费就不用理了吗还是怎样
同学,你好 哦,了解,那你可以更正一下
需要去前台更正吗?
还是在系统可以直接更正,因为现在过了报税期
同学,你好 要去大厅
我是已经做了信息采集的了
同学,你好 你是信息采集更正过了吗?
是的,我现在登进去就没有缴费了
同学,你好 还是去大厅更正一下比较好