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老师您好,2023年增值税收入少报了,当时没有缴税,更正以后有税款,但是23年2月有进项票没有抵扣,更正报表时可以抵扣吗

2024-03-19 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 22:14

您好,少报当月没有留抵用是要交税的,问题中2023年增值税收入少报了,是哪个月更正申报了呢

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快账用户9080 追问 2024-03-19 22:16

2024年3月更正2023年3月报表

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齐红老师 解答 2024-03-19 22:17

您好,就是2023年2月有留抵,那更正2023年3月可以用这个留抵的

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快账用户9080 追问 2024-03-19 22:19

那更正报表时应该怎么勾选未抵扣发票呢

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齐红老师 解答 2024-03-19 22:23

您好,这怎么可以呀,我以为勾选过了,在增值主表的留抵里,这个不行的,只能交税的,我公司也出现了这个情况 的,我们就是补税了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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