是的,这个是双方都要交的

我是总承包施工建筑公司,是一般计税项目,又是跨地经营,我对甲方开票金额355.43万,我现在有劳务分包有144.2万,我现在到项目地税务去预交2个点,是不是增值税38757.8,企业所得税预交3875.78,个人所得税9689.45,附加税4457.14,印花税1066.29,麻烦老师帮我核一下,因为老板让我算一下要交多少税,我怕弄错了
工程咨询服务 工程设计一般纳税人需要交哪些税呢?涉及印花税吗?交的增值税是属于简易征收还是一般计税?可以抵扣进项吗 ?进项进来一般要对方也开6个点吗?
我们是施工方挂靠一个有资质的建筑公司,施工地是异地,需要异地缴款增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有企业所得税,印花税{印花税是按合同不含税总价的千分之三缴纳的,以后就不用预交了}预交的税款是我们施工单位自己的个人银行卡缴纳的,被挂靠单位收到业主的工程款后是不是需要把我所预交的所有税款税种都要退还给我,怎么退还?是私下给现金吗?
请问建筑业异地施工 给甲方开工程款发票是预缴2% 工程结束后还需要再交吗 比如甲方给了工程款1000万 目前已经开了900万 还差100万 有足够的进项税额开完这100万发票 也是交完预缴2% 和附加税企业所得税外经证税款 工程竣工还需要交别的税吗
老师好,我们一般纳税人,给甲方开简易计税税发票 借:应收账款 贷:收入 应交税费——简易计税 收到到分包方简易计税发票是不是记 借:工程施工 应交税费——简易计税 贷:应付账款 按差额预交时 借:应交税费——简易计税 贷:银行存款 这样,应交税费——简易计税余额为0是吗 2.老师,那我认证的时候,还认证简易计税那个专票吗?那个票在勾选系统里,但是前面应交税费——简易计税科目不是已经平了吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师出售一辆公司的车怎么做账
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
请问公司年审让代办公司办的,代办公司给找了四个人的证书然后公司给四个人交了社保。那个税如何操作?代办公司还说个税不能申报,这种情况会预警嘛?
老师,我是小规模建筑工地行业,工地上买菜有超市小票我可以把不同月份的小票和成一笔直接记费用吗,没有发票,只有小票
新公司法约定,2024.7.1前成立的公司,实缴截止日不超过2032年6月30日吗?
新成立的公司 做了税务登记 前期没有人 自然人个税系统可以不申报吗 需要怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师请三免三减半是什么优惠政策
老师,您好! 我想请问一下装订凭证的时候需要把试算平衡表和银行对账单附在记账凭证上 这个银行对账单就是出纳给到会计准备的么?(银行对账单是不是就是一个流水收支明细表啊)
老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?
还有,能否把开票时计提的税费和交税时的税费的分录帮我写一下,我看一下,我还不知道怎么写这个分录,简易计征和一般计税的都帮我写一下。
印花税是不是按开票金额来交印花税?
借:银行存款 贷:主营业务收入-一般计税 主营业务收入-3%税率 应交税费-增值税-简易计税 -简易计税 印花税是含合同的不含税金额
是不是再交税时,就是借:应交税费-增值税-销项税 应交税费--附加税 应交税费--所得税 贷:银行存款 这个应交税费--增值税是不是就对冲了,是不是就没有了,如果要体现交了多少税是不是就看借方就可以了,印花税可不可以按开票金额来申报或是交
借:应交税费-交应增值税-简易计税 未-简易计税 贷:银行存款 没有合同的才按开票金额申报
有合同,但是结算金额和开票金额不等于合同金额呀,有时合同金额大很多,预算没有打好的原因。还有交税时不是应该要交附加税和企业所得税印花税吗?
印花税税法的规定是按合同交,没合同才按开票金额交,自行掌握哈