你好 建筑服务是 9 具体看业务 不同业务税率不一样

老师你好,我们是自有的房产租给了物业公司,物业公司是二手房东,我们是一般纳税人,需要给他开九个点的专票,对吗?物业二手房东把房子又租给租户,他给租户是开六个点的票,还是九个点的票?
老师,公司是做建筑起重机出租的,征收方式是一般纳税人简易征收,专管员当时跟我们说的是3个点征收率,现在开票给承租公司拒收,要求我们开九个点票,说其他同行都是9个点,我公司到底是开九个点票还是3个点啊,之前公司开了好多三个点票会不会有问题啊?
老师,我们公司是建筑公司,营业执照里有设计这个项目。这次我们为对方建筑实施提供了一个设计服务,只是单纯的设计,合同叫设计协议,没有任何施工项目,那么这种情况下,我们给对方开发票是可以选现代服务里面的设计开六个点呢,还是建筑服务下面的服务设计开九个点? 请说一下,这两个服务六个点,九个点的区别是什么?就因为一个是建筑,一个不是建筑吗?
老师您好,我公司是环境工程公司,有个合同上是十三个点的合同,我们开建筑工程应该是九个点税率,合同上当时写的是十三,我们可以从对方要求按着合同开十三个点的税率吗
老师有个问题就是十月份有一家公司开票的时候把建筑服务开成了六个点,然后报增值税的时候六个点报不过去,系统显示异常,然后,然后我们就按给税务局打电话,按九个点的税率交的税。然后11月份我们把十月份那个发票给作废了,然后又重新开的六个点的现代服务。12月份报十月份税的时候是报的六个点,然后嗯,直接从那个九个点抵扣了就交了差差额。现在法人的问题是交的时候是交的九个点,然后11月份明明作废了,差的那三个点在哪里?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
是看对方公司吗
你好看合同 按合同开发票 税率是看开票方税率 具本按合同开