你好卡片做 变更 填写就行 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

以前年度固定资产出售,会计没有做卡片清理,直接凭证清理的,然后一直在计提折旧,现在如何处理?
请问21年的固定资产设备已认证抵扣,用友卡片也已折旧,现在设备有问题需退货,收到红字发票要如何入账?资产卡片要如何处理
老师您好,请问在用友u8里做出售固定资产的时候,固定资产卖掉后,卡片已经不在了,但是折旧记录还在折旧清单里,请问这应该如何处理
老师好,之前有一笔固定资产卡片5000,已计提折旧了3000.还有2000未折旧,现在需要把这个资产冲掉,如何做账?固定资产卡片如何处理
老师好,问下 之前有一笔固定资产卡片5000,已计提折旧了3000.还有2000未折旧,现在需要把这个资产完全冲掉,也就是把这张发票作废,如何做账?
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
固定资产清理金额是未折旧的金额2000对吗
你好 是的 是这样对的 原值和折旧的差 这个数
普票, 借:固定资产清理:2000 贷:累计折旧 -3000 固定资产 -50000 直接这样做账可以吗
你好 不对 看上面正确的分录
没有清理收入
你好 报废的吗 没有不写
老师,这个就是把已折旧的全部冲掉,剩余未折旧的也冲走,就是这张发票作废
你要是没有销售的款项,那你后面就是报废,那就没有收入那个处理科目了。把固定资产清理从反方向结转到营业外收支。 你这个就属于报废了
借:管理费用-3000(负数) 贷:累计折旧:3000(负数) 借:固定资产-2000(负数) 贷:营业外支出-2000 老师,这样做可以吗
补充确认一下,前面提问说把资产冲掉是什么意思,是记错了红冲,还是还是出售了
把这个固定资产全部撤销,就当没有
也没有出售
做原来相反分录这样操作
哪个相反分录,不明白
把原来做过的和这个固定资产相关的分录都做相反的。 那你这个固定资产业务就等于消除没有发生。 因为我看你的描述是这个意思。
期间折旧的呢?
反向冲回就好了,等于没有发生。因为你就要消除的这个结果嘛,所以这样操作。
好的,知道了
客气,祝您工作学习愉快。