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老师我问一下,我公司收到已经抵扣的红字进项税发票,,那这个进项税我公司怎么处理分录

2024-03-20 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-20 16:35

借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出

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借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-03-20
之前分录借库存商品进项贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-13
这个需要做进项税额转出,借进项税额转出,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税 贷银行
2020-10-26
借应付账款, 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出,这个已经结转了成本吗?
2024-08-14
 你好;      你 借管理费用-保险费贷进项税转出 ; 然后 借银行存款 借管理费用-  保险费 负数   
2022-09-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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