你好,这个在招待费的范围内扣除就可以

老师好, 我们是小企业会计准则。 购买购物卡送客户,购物卡发票开的是“预付卡”。 请问,这个需要先通过“预付账款”来核算吗? 还是说,可以直接计入管理费用——业务招待费?
老师,您好,请问下我们有不少的业务佣金要给客户,但是客户又不方便开票,我们可以统一用公账转给业务经理作报销,然后业务经理转给客户,我们就这些佣金费用就做白条,然后企业所得税做汇算清缴调增呢
老师,请问送给客户的购物卡,有预付卡销售的发票,这个企所税汇算清缴时需要调增吗?
我们老板拿这个发票说是买购物卡送给客户的,来财务室报销,这个做企业所得税汇算清缴需要调增不。
老师,我先申报了财务报表,我汇算清缴需要缴纳企业所得税,我调增了,我汇算清缴完成把税款缴了才想起来没有计提企业所得税,我后面才反结账计提了,这个企业所得税,财务报表发生了变更,我是不是需要重新更正财务报表,汇算清缴有问题没有
我们单位从代账哪里把账接过来了,但是没有银行存款期末数,实际银行存款有余额,这个怎么操作
外币合同,对方付美元,我司直接按操作入账时中国银行挂牌结汇汇率结汇成人民币入账。收入可以按结汇后的人民币入账吗?小企业会计准则
个人给公司开劳务票公司代扣个税 是要付去掉个税的钱吗 分录怎么做
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
房子这个不是不征税发票吗,属于预付卡呢。不是消费有税率的发票才能抵扣企业所得税吗?
对,这个对严格来说是需要纳税调整