您好,这个好解决的,把上月分录红冲了,再按正确的工作表做分录,这是最简单的方法,没有之一
你好老师,我计提工资的时候是按照上月的工资表的应发工资计提的,结果在实际发放工资的时候有考勤扣款,实际发放比计提的少,相当于我多计提了,这个怎么弄?
老师,当时5月份员工全勤工资计提是32500。但是6月实际发放的时候,因为员工有休假,实际应发工资是28856.32,那么差额的是不是我应该把多计提的工资调减?
老师 员工工资5000,只上了20天离职了,实际应发3500,但是计提工资的时候还是按5000计提的,请问下月发工资的时候有差额1500应该怎么做账?
工资表做的时候把提成算上的,但是实际发放的时候暂时因为一些原因没有发放提成。那这样子计提的时候是算是还是不算呢,如果计提的算上了,那发放的时候是按实际一做就行,还是要把这部分给她挂账,挂到其他应付?
晚上!老师好!请问如果我计提工资的时候还没有出工资表!那有可能我计提的应发工资不准确!那我到时候实际发放工资的时候该怎么做账?谢谢
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
也就是说把上个月计提的凭证用负数冲掉!然后再按照正确的工资表先计提,再发放!是这个意思吗
对对,这是最简单的方法,没有之一