1.期初数据录入问题:在期初数据录入时,可能不小心为该科目录入了数据。需要检查期初数据的录入情况,确认是否有误操作。 2.科目设置或调整:可能后来对科目进行了调整或重新设置,导致报表和余额显示不一致。 3.数据同步问题:软件中的数据可能没有同步更新,导致报表和余额显示不一致。可以尝试重新同步数据或刷新界面。 4.报表设置问题:报表的过滤条件或设置可能不正确,导致没有正确显示期初余额。需要检查报表的设置和过滤条件。
(高二学生,会计)老师,我今天看了一道题。就是9月30日科目余额汇总表中,利润分配科目的年初余额为0,但是期末余额为2890(借方,为亏损)我就想了一下,觉得不对劲。就是年初余额为0的话(也就是前年度没有亏损和留存),刚好这也没到年末(9月30日),本年利润也没结转。利润分配没有年初余额,那期末余额怎么来个亏损呢?是不是有什么其他的用途?
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。 老师,是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗?二级科目怎么添加@郭老师
老师,公司成立完,开银行基本户,税务备案报到就可以了吧
请问下公司有个员工离职了 本来工资金额开发票的 然后闹得不愉快他把发票红冲了 ,然后工资是彭总转给他的,现在我们没有这个发票了 人也联系不到,如果给他申报个税 ,次年他要是申诉的话,我们有没有解决措施呀?需要哪些资料?
老师,比如说个人经营所得已经缴了13,000然后8-11每个月每次都交交8000,这种情况下每个月是不是就不用交税了?因为他已经之前交了13,000了。是不是除非这个金额大于13,000才用交税交经营所得
老师,酒店新建账适合用金蝶,用友的哪个版本,新建账要注意啥,需要做哪些辅助核算
给员工刚缴纳9月社保,员工就离职,这样的情况,账务怎么处理
请问老师,甲单位是住宿为主的,其中1层出租给一个乙餐厅了,请问餐厅的消防改造支出,算作甲方的在建工程么?
企业里面有残疾人员工,但是没有给他缴纳社保的,这个超三十人了可以满足免缴纳残保金的条件吗
老师,我们开了票给客户后,客户会直接在货款里扣款,扣款的原因是质量扣款--返修费/退回/挑选/特采费,代垫费用--物流费,违约金,这些费用我应该要些什么凭证才能税前扣除,并且应该怎么做账呢
老师,我们两家公司的注册资本已经全部实缴,现在的问题是,有的货款直接打到老板账户,老板要转入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注册资本,就是增资,可以吗
公司现在才用金蝶软件做账 建了期初数 现在借贷不相等,差额计入哪里
不会搞啊
找见了,目前是三月份,这个固定资产模块增加是一月份的,对应的科目直接就成了期初余额了
新账套的话看期初数
老师你好,固定资产设置明细的话,累计折旧是不是也要有对应的明细科目
同学你好 累计折旧不用有明细