你好,再2月确认收入,4月确认无票收入负数

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    收到货款发票已开到货物未发出当月不确认收入当月怎么做账
老师,出了一批货给客户,但是没有开票和收到了客户货款,发票等下个月收到货款在开票,这个要怎么做账
老师,货物已在2月发出,货款已在发货前收到。发票在4月开给客户,这怎么做账?
老师,货物已在2月发出并已在2月发货时银行收到10500元。发票在4月才开给客户,这怎么做账?
老师,货已先发,客户已收到货后,再给客户开具专项发票,这发票怎么做账务处理?
                你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
分录2月确认无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 4月开发票确认开票收入,同时确认无票收入负数,相当于本期合计为0 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 同时冲销无票收入 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-增值税-销项 负数
老师,在2月发货的时候银行已收到货款10500元,在4月的时候给客户开专用发票10500元
你好,一般是按照发货签收确认收入。2月发货签收,收入在2月确认的
老师,在2月确认银行收入,4月开具发票,2月份的分录和4月份的开发票的分录怎么写?
也就是在2月发货,2月银行已经收到货款10500元,在4月才开专票给客户。
分录2月确认无票收入 借:应收账款/银行存款10500 贷:主营业务收入-无票收入 10500/1.13 应交税费-增值税-销项10500/1.13* 4月开发票确认开票收入,同时确认无票收入负数,相当于本期合计为0 借:应收账款10500 贷:主营业务收入-开票收入10500/1.13 应交税费-增值税-销项10500/1.13*0.13 同时冲销无票收入 借:应收账款 -10500 贷:主营业务收入-无票收入 -10500/1.13 应交税费-增值税-销项 负数-10500/1.13*0.13 也可以4月分录,如果不分无票和开票收入,也可以4月不做分录 贷:主营业务收入-无票收入 -10500/1.13 主营业务收入-开票收入10500/1.13
老师,不分开票和无票收入的话,在4月里不做分录。4月里开的发票怎么处理?
增值税申报表申报开票收入,同时在的无票收入里面减去 也有企业会按照延迟到4月在开票的时候确认收入,不过一般审计会说延迟确认收入,让调整按照权责发生制记账
在2月的时候已经申报了未开票增值税,但在4月里开了发票也需要申报增值税,老师,这怎么处理呢?
你看下上面的分录,增值税在2月已经申报了,4月是没有多交增值税的
老师,也就是在4月里要做一个红冲2月的收入分录,再做一个确认4月开票的分录,是吗?
你好,是的,如果不区分开票收入和无票收入,4月是可以不做分录的
好的,老师。 4月里不做分录,但开了发票,开了发票就产生增值税呀,4月里开的这张发票是不是直接附在2月分录里做凭证?
销售发票现在都是电子版的了,可以不用打印装订的 可以按照公司的习惯,放到2月的后面没问题的
老师,我还是不明白。在2月里我做了无票收入申报,账上写了收款分录,4月里补开了售货专用发票,开了发票就会有增值税,我现在该怎么做?
你好,这个是正常的税会差异,记账上已经2月确认过收入了是没问题的,申报的时候4月增值税申报表里面会体现税的开票和不开票情况
存在税会差异的话,那还不如先红冲之前的收入然后再根据发票确认收入,这样会不会更好?也就不会存在税会差异了,是吗?
正常的是要这样处理的 还有提前开发票的情况,比如一次开了3年的房租发票,以前开票收款100万,也不能说把收入都确认了吧,只是增值税在开票确认,收入还是按照月分摊的