你好,再2月确认收入,4月确认无票收入负数
老师,出了一批货给客户,但是没有开票和收到了客户货款,发票等下个月收到货款在开票,这个要怎么做账
老师,货物已在2月发出,货款已在发货前收到。发票在4月开给客户,这怎么做账?
老师,货物已在2月发出并已在2月发货时银行收到10500元。发票在4月才开给客户,这怎么做账?
老师,货已先发,客户已收到货后,再给客户开具专项发票,这发票怎么做账务处理?
生产型企业,做出口货物,货款已经收到,货物已经出去了,什么时候开发票给客户呢
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
我公司是做出口贸易的,应收这块是美金,我现在要建帐,因为每个订单的应收金额汇率都不一样,所以我需要在原币的基础上*上这个订单的对应汇率,是不是可以这样设置?
后期进项勾选,和增值税申报,发票不用开,怎么申报呀?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
商场给商户充饮用水卡,充100送20 借:管理费用20 现金100 贷:其它业务收入120,还是其它应付款120?
老师,您好,请问注销公司账户有余额度情况,是做分红,那么分录是这样子做吗?借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润。
老师,村集体股份经济合作社税务局叫每个月申报自然人个税(个人所得税),应该报谁的?报书记和会计的工资薪金吗?,书记 会计,出纳员,民兵连长等的工资都是一次性发放的,该怎么报呀
老师好,我想问下公司1-7月份的帐有点乱,我想重新买个账套拢一下帐这样的话数据会有变动,但是6月份不是报了税务系统报表所得税等其他数据了,这样的话能行吗
建筑公司发工资不及时,不是每月都发,有可能一月发,四月再发,做个税时二月,三月没发工资的人做离职吗?待到四月发工资的时候再入职吗,怎么做比较合理
分录2月确认无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 4月开发票确认开票收入,同时确认无票收入负数,相当于本期合计为0 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 同时冲销无票收入 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-增值税-销项 负数
老师,在2月发货的时候银行已收到货款10500元,在4月的时候给客户开专用发票10500元
你好,一般是按照发货签收确认收入。2月发货签收,收入在2月确认的
老师,在2月确认银行收入,4月开具发票,2月份的分录和4月份的开发票的分录怎么写?
也就是在2月发货,2月银行已经收到货款10500元,在4月才开专票给客户。
分录2月确认无票收入 借:应收账款/银行存款10500 贷:主营业务收入-无票收入 10500/1.13 应交税费-增值税-销项10500/1.13* 4月开发票确认开票收入,同时确认无票收入负数,相当于本期合计为0 借:应收账款10500 贷:主营业务收入-开票收入10500/1.13 应交税费-增值税-销项10500/1.13*0.13 同时冲销无票收入 借:应收账款 -10500 贷:主营业务收入-无票收入 -10500/1.13 应交税费-增值税-销项 负数-10500/1.13*0.13 也可以4月分录,如果不分无票和开票收入,也可以4月不做分录 贷:主营业务收入-无票收入 -10500/1.13 主营业务收入-开票收入10500/1.13
老师,不分开票和无票收入的话,在4月里不做分录。4月里开的发票怎么处理?
增值税申报表申报开票收入,同时在的无票收入里面减去 也有企业会按照延迟到4月在开票的时候确认收入,不过一般审计会说延迟确认收入,让调整按照权责发生制记账
在2月的时候已经申报了未开票增值税,但在4月里开了发票也需要申报增值税,老师,这怎么处理呢?
你看下上面的分录,增值税在2月已经申报了,4月是没有多交增值税的
老师,也就是在4月里要做一个红冲2月的收入分录,再做一个确认4月开票的分录,是吗?
你好,是的,如果不区分开票收入和无票收入,4月是可以不做分录的
好的,老师。 4月里不做分录,但开了发票,开了发票就产生增值税呀,4月里开的这张发票是不是直接附在2月分录里做凭证?
销售发票现在都是电子版的了,可以不用打印装订的 可以按照公司的习惯,放到2月的后面没问题的
老师,我还是不明白。在2月里我做了无票收入申报,账上写了收款分录,4月里补开了售货专用发票,开了发票就会有增值税,我现在该怎么做?
你好,这个是正常的税会差异,记账上已经2月确认过收入了是没问题的,申报的时候4月增值税申报表里面会体现税的开票和不开票情况
存在税会差异的话,那还不如先红冲之前的收入然后再根据发票确认收入,这样会不会更好?也就不会存在税会差异了,是吗?
正常的是要这样处理的 还有提前开发票的情况,比如一次开了3年的房租发票,以前开票收款100万,也不能说把收入都确认了吧,只是增值税在开票确认,收入还是按照月分摊的