你好,再2月确认收入,4月确认无票收入负数

收到货款发票已开到货物未发出当月不确认收入当月怎么做账
老师,出了一批货给客户,但是没有开票和收到了客户货款,发票等下个月收到货款在开票,这个要怎么做账
老师,货物已在2月发出,货款已在发货前收到。发票在4月开给客户,这怎么做账?
老师,货物已在2月发出并已在2月发货时银行收到10500元。发票在4月才开给客户,这怎么做账?
老师,货已先发,客户已收到货后,再给客户开具专项发票,这发票怎么做账务处理?
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
分录2月确认无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 4月开发票确认开票收入,同时确认无票收入负数,相当于本期合计为0 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 同时冲销无票收入 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-增值税-销项 负数
老师,在2月发货的时候银行已收到货款10500元,在4月的时候给客户开专用发票10500元
你好,一般是按照发货签收确认收入。2月发货签收,收入在2月确认的
老师,在2月确认银行收入,4月开具发票,2月份的分录和4月份的开发票的分录怎么写?
也就是在2月发货,2月银行已经收到货款10500元,在4月才开专票给客户。
分录2月确认无票收入 借:应收账款/银行存款10500 贷:主营业务收入-无票收入 10500/1.13 应交税费-增值税-销项10500/1.13* 4月开发票确认开票收入,同时确认无票收入负数,相当于本期合计为0 借:应收账款10500 贷:主营业务收入-开票收入10500/1.13 应交税费-增值税-销项10500/1.13*0.13 同时冲销无票收入 借:应收账款 -10500 贷:主营业务收入-无票收入 -10500/1.13 应交税费-增值税-销项 负数-10500/1.13*0.13 也可以4月分录,如果不分无票和开票收入,也可以4月不做分录 贷:主营业务收入-无票收入 -10500/1.13 主营业务收入-开票收入10500/1.13
老师,不分开票和无票收入的话,在4月里不做分录。4月里开的发票怎么处理?
增值税申报表申报开票收入,同时在的无票收入里面减去 也有企业会按照延迟到4月在开票的时候确认收入,不过一般审计会说延迟确认收入,让调整按照权责发生制记账
在2月的时候已经申报了未开票增值税,但在4月里开了发票也需要申报增值税,老师,这怎么处理呢?
你看下上面的分录,增值税在2月已经申报了,4月是没有多交增值税的
老师,也就是在4月里要做一个红冲2月的收入分录,再做一个确认4月开票的分录,是吗?
你好,是的,如果不区分开票收入和无票收入,4月是可以不做分录的
好的,老师。 4月里不做分录,但开了发票,开了发票就产生增值税呀,4月里开的这张发票是不是直接附在2月分录里做凭证?
销售发票现在都是电子版的了,可以不用打印装订的 可以按照公司的习惯,放到2月的后面没问题的
老师,我还是不明白。在2月里我做了无票收入申报,账上写了收款分录,4月里补开了售货专用发票,开了发票就会有增值税,我现在该怎么做?
你好,这个是正常的税会差异,记账上已经2月确认过收入了是没问题的,申报的时候4月增值税申报表里面会体现税的开票和不开票情况
存在税会差异的话,那还不如先红冲之前的收入然后再根据发票确认收入,这样会不会更好?也就不会存在税会差异了,是吗?
正常的是要这样处理的 还有提前开发票的情况,比如一次开了3年的房租发票,以前开票收款100万,也不能说把收入都确认了吧,只是增值税在开票确认,收入还是按照月分摊的