你好,没有抵扣所得税,不会的。

【资料】某公司发生以下经济业务。(1)开出现金支票一张,向银行提取现金1000元。(2)职工王芳出差,借支差旅费1500元,以现金支付。(3)收到甲单位交来的转账支票一张,金额50000元,用以归还上月所欠货款,支票已送交银行。(4)向乙单位采购A材料,收到的增值税专用发票上列明价款100000元,经确认可抵扣增值税13000元。公司采用汇兑结算方式将款项113000元支付给乙单位,A材料已验收人库。(5)公司开出转账支票一张,归还前欠丙单位货款20000元。(6)职工王芳出差回来报销差旅费,原借支1500元,实报销1650元,其中车票、住宿费等可抵扣进项税额50元,差额150元即用现金补付。(7)将现金1800元送存银行。(8)公司在现金清查中发现现金短缺200元,原因待查。【要求】根据上述经济业务编制有关会计分录。请解答一下,谢谢
【目的】 练习货币资金的核算。 【资料】 某公司发生以下经济业务。 (1)开出现金支票一张,向银行提取现金1000元。 (2)职工王芳出差,借支差旅费1500元,以现金支付。 (3)收到甲单位交来的转账支票一张,金额50000元,用以归还上月所欠货款,支票已送交银行。 (4)向乙单位采购A材料,收到的增值税专用发票上列明价款100000元,经确认可抵扣增值税13000元。公司采用汇兑结算方式将款项113000元支付给乙单位,A材料已验收人库。 (5)公司开出转账支票一张,归还前欠丙单位货款 20 000元。 (6)职工王芳出差回来报销差旅费,原借支1500元,实报销1650元,其中车票、住宿费等可抵扣进项税额50元,差额150元即用现金补付。 (7)将现金1800元送存银行。 (8)公司在现金清查中发现现金短缺 200元,原因待查。 【要求】根据上述经济业务编制有关会计分录
【例题】位于县城的中药生产企业甲为上市公司,是增值税一般纳税人。2020年2月甲企业进行2019年所得税汇算清缴时聘请了某会计师事务所进行审核,发现如下事项:(2019年综合题节选) (1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450万元,企业未做任何账务处理。 【解析】 (1)将自产药品分配给股东,应视同销售,确认收入450万元,结转成本300万元。则应调增会计利润=450-300=150(万元) 视同销售的增值税=450×13%=58.5(万元) 视同销售部分的城建税、教育费附加及地方教育费附加应调减会计利润=58.5×(5%+3%+2%)=5.85(万元)。 为啥以上,销项有,进项不抵扣,而是直接用销项算出来附加税?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,去年某位员工虚开了5万元住宿费专票冲账,由于是出差住宿费进项没有抵扣,进项金额3000元左右,现在汇算发现了,调增了,请问,如果将来税务查账发现了,会追究责任么?
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
老师,运杂费代收代付做账一般哪种成交方式?
汇算清缴时发现工资多计提了,其他费用又少计提了,可以直接反结账还账后再申报吗?
可是,这位员工拿来的是专票,虚开的,,咋我的手抖
后来我才发现的
没有多抵扣不会的
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快