同学,你好 一正一负那就是没有开

对方2月开了正数发票,但是未给我,我也没有认证,3月份对方直接开了负数发票,那我没有正数发票,也没认证,这个负数发票是不是不用管
老师好,今天把2021年开具的一张普通发票开了负数发票,但是打印出来的是发票上方有乱码,这张负数发票不需要给甲方,我们给甲方重新开了一张相同金额的正数发票,请问自己留着做账是否可以正常使用?发票上方划红线的乱码
老师,全电发票开错了一张,想作废但是只能红冲,那么正数票和负数票需要给对方吗?还是对方可以自动在税务账户中查到这一正一负的发票?这一正一负的作废票不需要做账吧?
老师,查找对方开给我的发票中 有张正数金额25600有张负数金额25600发票 这一正一负 不就是对方没给开发票对吧 对方硬说自己发票开完了
我是销售方,给对方多开发票了,正确的做法是把整个发票红冲后再重新开一张,还是把多开的金额开一张负数发票
学校财政拨款收入10万,财政拨款支出10万,课后服务收入15万,课后服务支出14.9万,企业所得税季报怎么填
来个懂得老师,央企订立保安合同需要什么手续?
老师好,部分工资5000,没有通过银行转账的会计凭证,可以如下做吗 借:管理费用-职工薪酬5000, 贷:应付职工薪酬-职工工资5000, 借:应付职工薪酬-职工工资5000, 贷:其他应收款
老师,央企订立保安合同需要什么手续?
请问老师小规模纳税人减征2%的增值税税怎么做会计分录?
小规模纳税人12月的增值税和附加税怎么做账务处理,需要计提吗?
一般纳税人开普票有什么影响吗
实际支付给职工的应付职工薪酬包含奖金吗
A公司在B公司的后台有个1万元的余额,这个余额可以提现到公户,由于暂时还没有提现,账上提现应收账款--B公司1万元,现A公司将这个价值1万元的余额怡9000千元卖给了C 公司,并且C将这个9千元打到A公司账上,请问怎么做账才可以将这个1万元和9千的账做平
老师,我第三季度个体经营所得税没有计提,在第四季度做了补计提并缴了款,那我在做第四季度的个体经营所得税申报的时候,第三季度的个体经所得税该 往哪里放才能跟我的财务报表没有差