这个不需要调啊,它本身这个就是有差异的。
你好 老师 就是出售固定资产,做固定资产清理,那么增值税申报表上面的销售收入就会与利润表上的收入不一致,怎么处理?
处置固定资产,导致增值税报表收入和利润表不一致,这个怎么处理,我看之前回复的是把固定资产清理计入其他收入?我处置的亏损的,也这样处理?最后固定资产清理科目余额怎么处理
有处置固定资产,账上做的是固定资产清理,所以不在利润表那边。增值税销售额里面又包含着这个固定资产清理,所以导致不一致。这个我怎么调
处理销售使用过的固定资产含税1.13万,开了专票, 账务做的 借:应收账款1.13 贷:固定资产清理1万,增值税销0.13。 清理利得 借固定资产清理0.15万 贷 资产处置收益 0.15万 利润表只体现了0.15 增值税里销售额是1万 这个差额 所得税汇算的时候 要做什么处理?
处理销售使用过的固定资产含税1.13万,开了专票, 账务做的 借:应收账款1.13 贷:固定资产清理1万,增值税销0.13。 清理利得 借固定资产清理0.15万 贷 资产处置收益 0.15万 利润表只体现了0.15 增值税里销售额是1万 这个差额 这个差额,在所得税汇算的时候 要在哪个表里体现,做什么处理吗?——滥竽充数的不要回答
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
固定资产清理那个是不包括增值税,增值税单独一个科目写。 是清理包括增值税了,那就调出来借固定资产清理,贷应交增值税。
就是税务局问怎么跟利润表上的营业收入不一样
增值税纳税表和利润表不一致
你好 账上有没有错 没错没事 不一样对的
那我汇算清缴怎么弄呢
,汇算清缴是正常填写你处置公积金资产多少收入
正常填写固定资产处置的金额。