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老师,23年7月开具了工程发票给甲方,因为各种原因,1月对这个发票做了红冲,这个要怎么做账务处理

2024-03-26 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-26 11:01

你好这个你做红字凭证就可以了。跟之前的凭证一样,只是金额写负数。

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快账用户8391 追问 2024-03-26 11:15

老师,为什么是红冲主营业务收入而不是做以前年度损益调整或者利润分配未分配利润呢

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齐红老师 解答 2024-03-26 11:17

你好,涉及损益类的科目的话,是要做以前年度调整。你还需要重新开吗

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快账用户8391 追问 2024-03-26 11:19

情况告诉你了呀,第一个怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-03-26 11:22

你好,是这样子的,如果你只是冲减的话,就做以前年度损益调整, 如果你冲减了错误的,然后重新开的话,因为重新开它也涉及到以前年度损益调整,借贷都用这个,就可以简单点直接做就好了。

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快账用户8391 追问 2024-03-26 11:26

做以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润造成增值税销售额会不会和所得税的销售额会不一致?

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齐红老师 解答 2024-03-26 11:52

你好!你做了以后,其实是一致的了。

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快账用户8391 追问 2024-03-26 11:58

现在甲方换了一家公司名称,这个项目的工程款和开票都用现在的了,开之前公司红冲的发票怎么处理都行?

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齐红老师 解答 2024-03-26 12:00

你好,嗯,直接冲之前的发票。然后重新做

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快账用户8391 追问 2024-03-26 12:22

重新做什么?

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齐红老师 解答 2024-03-26 12:54

你好!从新按换了的新的公司名称来开

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快账用户8391 追问 2024-03-26 15:13

好的,还有23年末的本年利润忘记结转到利润分配未分配利润了,能在今年的凭证里做这个账务处理么?

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齐红老师 解答 2024-03-26 16:03

你好!这个没事,可以结转了

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你好这个你做红字凭证就可以了。跟之前的凭证一样,只是金额写负数。
2024-03-26
直接做分录,红字,这个金额不大吧
2024-03-26
1月份红冲发票,就把23年7月当时开票时入账的分录做负数红冲就好,工程款可以原路退回
2024-03-26
你好,对方如果认证了需要给,如果没有认证的话不需要给。
2022-12-28
你们需要对方提供红字发票信息表,根据对方开过来的红字发票做原分录红字冲回就可以。
2021-10-15
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