你好这个你做红字凭证就可以了。跟之前的凭证一样,只是金额写负数。
老师您好,因为上个月销售发票错开,对方未认证收回,这边做了处理开具了红字发票,请问第一联做账用,第二,三联怎么处理?
有个发票对方7月开的。现在要红冲,我这个票已抵扣做账了,请问她冲红后我需要做什么账务处理,
我司卖使用过的固定资产开给对方,隔月因个人原因冲红了发票,请问账务怎么处理
老师,我们上个月开具专票开错了,然后这个月冲红,因为对方上个月已经做账,我们冲红发票要不要给他记账联吗?
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,为什么是红冲主营业务收入而不是做以前年度损益调整或者利润分配未分配利润呢
你好,涉及损益类的科目的话,是要做以前年度调整。你还需要重新开吗
情况告诉你了呀,第一个怎么做分录
你好,是这样子的,如果你只是冲减的话,就做以前年度损益调整, 如果你冲减了错误的,然后重新开的话,因为重新开它也涉及到以前年度损益调整,借贷都用这个,就可以简单点直接做就好了。
做以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润造成增值税销售额会不会和所得税的销售额会不一致?
你好!你做了以后,其实是一致的了。
现在甲方换了一家公司名称,这个项目的工程款和开票都用现在的了,开之前公司红冲的发票怎么处理都行?
你好,嗯,直接冲之前的发票。然后重新做
重新做什么?
你好!从新按换了的新的公司名称来开
好的,还有23年末的本年利润忘记结转到利润分配未分配利润了,能在今年的凭证里做这个账务处理么?
你好!这个没事,可以结转了