你好这个你做红字凭证就可以了。跟之前的凭证一样,只是金额写负数。

老师您好,因为上个月销售发票错开,对方未认证收回,这边做了处理开具了红字发票,请问第一联做账用,第二,三联怎么处理?
有个发票对方7月开的。现在要红冲,我这个票已抵扣做账了,请问她冲红后我需要做什么账务处理,
我司卖使用过的固定资产开给对方,隔月因个人原因冲红了发票,请问账务怎么处理
老师,我们上个月开具专票开错了,然后这个月冲红,因为对方上个月已经做账,我们冲红发票要不要给他记账联吗?
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
老师,请问一下我公司是充电公司,收钱是安任物流,,充电是安任物流,开票让我公司开另外一家,(也是这家公司的其他公司可以不)能让他写委托支付不呢?这种情况合法吗
老师您好,我这个账号是永久的现在怎么不能看中级课程呢?
老师如果24年4月因质量问题销售退回23年2月的一批货物不含税收入100万,会计上和税务上怎样处理
老师您好,工资是按产值来的吗?
1.企业所得税年度申报 个人所得税年度汇算清缴都是啥时候 2.企业所得税增值税季度或月度申报都是季下月度15号是吗?3.消费税房产税等一些其他税种申报都有对应税种申报表?4.工商年度报告是几月几号?
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
老师,原材料月底盘库如果单价不一样得如何处理。
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
老师,为什么是红冲主营业务收入而不是做以前年度损益调整或者利润分配未分配利润呢
你好,涉及损益类的科目的话,是要做以前年度调整。你还需要重新开吗
情况告诉你了呀,第一个怎么做分录
你好,是这样子的,如果你只是冲减的话,就做以前年度损益调整, 如果你冲减了错误的,然后重新开的话,因为重新开它也涉及到以前年度损益调整,借贷都用这个,就可以简单点直接做就好了。
做以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润造成增值税销售额会不会和所得税的销售额会不一致?
你好!你做了以后,其实是一致的了。
现在甲方换了一家公司名称,这个项目的工程款和开票都用现在的了,开之前公司红冲的发票怎么处理都行?
你好,嗯,直接冲之前的发票。然后重新做
重新做什么?
你好!从新按换了的新的公司名称来开
好的,还有23年末的本年利润忘记结转到利润分配未分配利润了,能在今年的凭证里做这个账务处理么?
你好!这个没事,可以结转了