你好,这个你是按照一般纳税人的形式来申报的

一般纳税人进项系统升级了,现在所属期跳的一月份了,12月还没有勾选,有没有别的认证进项得方法,现在21年还可以在税局认证进项发票吗
老师,请问我们公司从10月开始被强制升为一般纳税人,我今天进去勾选认证,发现之前月份还有可以抵扣的专票,这些可以抵扣吗?
老师你好,我是一家建筑公司的一般纳税人,我现在不是要申报2022年11月份增值税吗?我现在勾选进项的时候,我进项票有12月3号的,这个时间我可以勾选吗?统计吗?
请问我们是20年成立的公司,一直在正常报税,正常经营,今年23年4月份我们申请成为一般纳税人,请问之前小规模纳税人期间开进的发票在系统里查出来,从21年4月起就有,现在能不能勾选抵扣21年到23年3月份小规模期间的进项专用发票
老师,一月份刚升的一般纳税人,我今天才操作 1 月份 勾选抵扣,有 6800 多,可是我要申报纳税的时候进项发票为 0, 是不是勾选抵扣得上个月勾选,这个月勾选只能是 2 月份才抵扣?时间是不是太晚了?
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
对呀 我4月份报3月份的增值税就是一般纳税人了 那我能勾选24年3月份以前的进项么?
如果你小规模纳税人期间没有收入的话,这个是可以勾选的
老师我有点不明白你上面的意思
就是说你之前的进项税额,就是你小规模纳税人期间取得的
我查了一下以前的账 有3张专票都已经入账了 我在勾选的时候这3张专票就不能勾选抵扣了 对吧
对,那这种情况就不能抵扣的
那这2张专票就一直在抵扣勾选列表里呆着 对我后期会有影响么?
这个也没有影响,你也可以认证了,然后再做转出
认证在转出太麻烦了 哈哈
那你可以一直不抵扣的这个
嗯嗯 只要没有影响就行
嗯,帮忙给个五星好评,多谢多谢
老师还有一个问题 就是我进项是13个点的 我的销项票都是9的点的 我13个点的进项能抵9个点的销项么 还是得对应着抵扣 13抵13 得这种
从哪里好评呀
没有一一对应的,13%和9%之间也可以相互抵的
那我13的进项抵9的销项 我岂不是占大便宜了
对呀,但是真实的业务你就可以抵扣的,这个没有影响