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老师:我们公司购了一台车,但是这个钱又是扣老板工资的,每月计提了老板工资,直接转给他扣车款,但是车是属于公司的,老板的使用权,这个会计分录怎么做,我计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,发工资时借应付职工薪酬,贷:银行存款,最后这个分录怎么冲这个长期借款

老师:我们公司购了一台车,但是这个钱又是扣老板工资的,每月计提了老板工资,直接转给他扣车款,但是车是属于公司的,老板的使用权,这个会计分录怎么做,我计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,发工资时借应付职工薪酬,贷:银行存款,最后这个分录怎么冲这个长期借款
2024-03-26 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-26 20:22

你好银行还贷款老板支付你们就不支付了 借长期应付款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资借管理费用负数

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你好银行还贷款老板支付你们就不支付了 借长期应付款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资借管理费用负数
2024-03-26
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
借银行存款,贷应付职工薪酬工资5000。
2023-09-04
你好,补计提个人所得税 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 然后找职工收取个人所得税税款
2020-02-27
您好 借:研发支出 借方蓝字 借:管理费用 -工资 借方红字
2020-11-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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