你好,按照时间查询就能找到。

物流行业,需要先系统充值,然后各项支出,返点都是在系统里进行,总部是次月统一开票,但是,我们是一级网点,下面的二级以及承包区都是自己充值的,但是,总部也会把二级的发票开给我们一级,这样的话,充值的款和收回来的进项发票就不一致了,这样我们该怎么进行账务处理,
老师,我这三个数据不一样,一是我开的红字发票,二是系统带出来的销项税,三是从发票统计里面导出来表,我按哪个填呢
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
老师,我想要导出公司一二三月的进项发票,怎么处理呢?发票查询统计里导出的条数和系统显示的不一样,总是多几条
没有发货要算应收挂账吗
老师,请问一下怎么知道公户到账的是哪个信用证
你好,我们公司安置一个残疾人可以抵扣多少个人,减免残疾人保障金 另外我们安置了残疾人,还有哪些税收优惠政策
老师,我想问下我们是销售方去年收到的款今年客户要求我们开发票,能开吗
老师您好,我们有签订一个项目,履约时间是26年6月。今年25年12月项目就验收了,我是不是就可以确认收入了呢?谢谢老师
我们现在建信融通的资金50,可以拆分一部分20付给下家么?
内账利润是负数还能分红吗?是不是分股等到利润为正数再分红
老师您好,我们公司就是现在收到2023年的材料票,金额是5470元,现在还能入账不
因为公司去年24年,收到了三张问题单位的住宿专票,我们当时全额做的销售费用没有抵扣,然后这个单位今年12月的时候被查出来了,我们到税务局做了,保证不抵扣该票,现在电子税务局系统又推送出来。让座这个企业所得税税前扣除凭证,风险提示反馈,然后所得税补税情况详细说明,现在怎么补税啊?
更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
我在全量发票查询里查了导出来,条数和系统显示不一致,怎么处理呢?
是哪里没对吗?
查询的结果和导出结果不一样吗?
是的,我导出的全部,导出比查询多几条
他这个太不正常了因为你导出来他是按照你查询的来导出那这个太不正常了,因为你导出来它是按照你查询的来导出来的。
你比如说你想导出1~3月份的你就按1月3月份的来搜索。导出来的也就是这个期间的。
我发现一张发票,如果发票上项目名称有几项的话,他就导出的几行,然后同一个发票号,这个怎么处理呢?
先查询这张发票。然后你导出来就可以了。下载的时候不是有显示吗?具体什么什么情况选择你需要的那种格式导出来就行了。
我需要把一到三月的都导出来,一张发票很多明细项我想导出表格后一张发票为一栏,可以吗?怎么操作呢?
你好,这个我需要看一下。
导出后458,系统显示409
只是条数多了,发票的号码不没多吗?
是的老师
那这个没问题,你就这样打出来就行。他那个多的是具体明细。
老师,这是正常的吗?导出的表里第二个页签发票基础信息的条数就是和系统一致,第一个页签发票汇总表就多了,一个发票有几条明细的话就出现了几条
多出来的是明细发票,那个代码数量是对的,这个没问题。
好的,谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。