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增值税报表中期末未缴税额多缴为负数出现负数怎么调整成0

2024-03-28 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 11:07

你好,这个是交过的税,后续开票出现销项税会抵消

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你好,这个是交过的税,后续开票出现销项税会抵消
2024-03-28
期末未缴税额(多缴为负数)这个是负数,表示是留抵
2023-11-13
你好!期初正数就是你上月需要缴纳的数据,期末正数是你当月需要缴纳的金额。负数是你多缴,本期缴纳时就可以少缴纳253.24元。如果你当期的增值税不需要缴纳,也会显示负数,可以下期抵扣。假设你上期有留抵10万,报表就会显示-10万,如果本期有增值税23万,去掉留抵10万,就只需要缴纳13万元就可以了,所以-2509.05是你当期不需要缴税了
2022-03-24
你好,你实际有没有收到退税呢?
2025-03-06
同学你好 未交增值税是应交税费下的一个明细科目,对当期期末实际应缴纳的增值税进行核算。如果用增值税销项税额 -增值税进项额,若为正数,则未交税额的余额在贷方,指的是当期应当缴纳的增值税。若为负数,则说明了未交税额的余额在借方,也就是表示下期待抵扣进项税额的意思。即,期末为缴税额为负数,表示未交税额的余额在借方,指的是下期待抵扣的进项税额 
2022-06-09
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