您好我们要反结账到2023.12的,

有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
用你好,用友我已经做了2023年一月凭证,我跨年反结转,修改了2022年的12月的凭证,我重新年度账结转,然后我2023年的1月凭证全部没有了,怎么解决这个问题
老师请问我的金蝶软件,我想反结账,它显示启用期间不能反结账怎么办?我的启用期间是 2023 年 2 月,但我想反结账,因为我的凭证已经过账和结转了,我要反结账去修改 2 月的账
老师您好!请问用友T3已结转到2024年,反结账到2023年修改数据后,还要从新年度结账吗?重新年结后2024年的1月凭证会不会不见了?
老师您好,请问用友t3已经年结到2024年,2023年修改了数据后,如何从新年结?
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理