你好,不需要调整的,后期少扣就平了
之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
广东省的,其他应收账款(借款)的借方金额如何调到其他应付账款的贷方?以前会计可能弄错了,现在如何调整?
想请教2个分录,图1的社保计提错了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分录? 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了,用“其他应付款-代扣代缴社保”,我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗?分录是否 借:其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷:其他应收款-员工社保 972.52
分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
个体工商户没有开对公账户,客户打款可以用法人个人账户吗?
我司是一家建筑公司,境外有项目,需要出口一批工器具,然后我司没出口资质,找了国际物流公司运输出去的,这样正规吗?
8月份把7月的收到发票做了入账标识,昨天把它给:入职撤销了,点了:提交。可以勾选进项税额抵扣吗?还是找不到7月整月的发票
我是一个小白,我应该如何学习看懂之前他们做的账
老师,先进制造业进项税额加计扣除5%,是怎么计算的呀?8月能抵扣的进项税额是18818.59,加计抵扣的金额应是18818.59✘5%=940.93,那系统怎么算出来是这些数呢。我是第一次报税,很不明白,希望老师讲明白一些。谢谢!
老师,你好!我们为了贷款财务报表有调整过,现在银行需要提供科目余额表,怎么应付好啊?
中级的教材匹配税务师财务与会计这科吗
老师那种小个体是不是不需要开票的话,也不需要做税务登记呀
老师早,结转那块,各种结转帮我讲讲原理 老师早,结转那块,各种结转帮我讲讲原理
你好老师,一个公司他同时在北京,河北,湖北多地开立社保户,这种情况是正常的吗
好的,但是还是想了解一下如果调整的话,分录摘要要怎么写呢
你现在调了也没用哈,摘要就是调整多扣的社保