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我公司为一般纳税人农业企业,开具9%增值税专用发票,三月份由于开票错误把收购发票开成普通销项发票了,开的免税,想问一下四月申报免税普票是按9%交还是按免税申报

2024-04-01 20:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 20:40

学员朋友您好,专票的话就按9%交,普票的话就免税。

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学员朋友您好,专票的话就按9%交,普票的话就免税。
2024-04-01
如果你的公司是免税企业,但错误地开具了含税额的普通发票,并且已经跨月,通常情况下需要按照开具的发票申报缴纳增值税。建议尽快更正发票,并与税务局沟通处理此事。
2024-11-06
你好,这种情况的话,你可以跟你们税务局沟通一下,能不能自已算出来一个税额,然后直接填到报表上,但是得问税务局行不行。如果在外网填不上的话,得让他们同意直接去大厅让柜台给咱们填写。
2022-10-10
你好,可以的,这个政策到12月底
2020-11-18
普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。 关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。 在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。
2024-03-12
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