你好,当时公户收的款吗?那你银行余额是不是一致的?

老师您好,我们公司有笔业务总额90万,对方2021年开具了发票,我们先付了60万,30万未付,然后我们的收入成本确认原则按照劳务进度来确认的,这90万的业务我们成本只能确认一半45万,但是付了60万,所以我们有15万进了预付账款,未付的那个30万是否应该挂账,挂在什么科目呢
老师我们账上挂了一笔往来,这个钱已经付了!当时是用来买材料的,老板说被骗了,现在发票也没有,材料也没有都挂了几年了!这笔账该怎么处理呢
老师您好,我们有一笔2021年末的预收账款开票给对方了,也收到了款项,当时并未确认收入,现在应该怎么处理呢
老师您好,我们有一笔2021年末的预收账款开票给对方了,也收到了款项,但是未发货,当时并未确认收入,现在应该怎么处理呢
老师你好,之前我们单位是代理记账公司弄的。22年时候有付一笔5万元的款,发票没有收到,代理记账公司没有挂这笔往来出来。现在收到发票了,我要怎么做账啊
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公户收的款。银行余额是一致的,就是没有确认收入
你好,借银行存款贷预收账款做的这个吗?
借:银存 贷:其他应付款
历经这些年,财务人员换成我了。
借其他应付款贷主营业务收入、应交税费 不修改之前的申报表,做到今年。
老师,这样行不行,是不是要缴滞纳金,税务若查账。
你好,那你们准备怎么做?
正在发愁
如果你不想交税的话,转营业外收入。但是也有风险,隐瞒收入的风险。
税是要缴呢
税要交,那你直接做到今年,以今年的名义申报缴纳无票收入。
老师,谢谢你啦! 我确认到今年!
不用客气,工作愉快。