你好,1月份做无票收入,然后3月份红冲无票收入,再做发票的就是

老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,我们公司的维修费1月份月结,2月份付款,现在已经到3月份对方还没开发票过来,我们有单据有统计,财务应该怎么入账
老师,我们2月份购买货物,2月对公账户转钱给他们,但是发票他们3月才开给我们,请问会计分录该怎么做?
去年二月份对方开给我们的发票,现在对方要求终止合同,钱退给我们,让发票还给他们 那我这个月报税应该怎么报?是做进项税额转出吗?
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
无票收入分录怎么写?
借银行 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项。
和有发票的一模一样的。
我还没有收到钱
你好,那就改成应收账款。
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
借应收账款,带主营业务收入
需要有应交税费,和有发票的一样。
对冲怎么做
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。 借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费 借银行存款,贷应收账款。
老师你给我看看,是这样的吗?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快