最好是做一下结转期末就是借转出未交增值税,贷多交增值税。
老师你好,请问如果进项大于销项,那结转增值税的时候应该怎么做分录呢?
增值税进项大于销项,不用交税。有留抵税额的时候怎么做分录呢
老师,请问下月末结转增值税,进项大于销项,有留底税额的分录该怎么处理呢
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师,9月份的增值税进项大于销项,有留底,那结转增值税分录还做不?
但是当时入账的是厂房租赁
老师,请你帮我算一下,在一个新公司干了一个月十天,试用期5000元,第一个月没有签订合同,如果公司要辞退,应该给补偿金吧,具体应该怎么算
老师,第5题和第7题选哪个。帮忙解析一下
旅游管理-景区运营、市场营销、规划开发。 文化创意-遗产保护。 营销推广-新媒体、品牌打造。 生态旅游-可持续发展、环境管理。 体验设计-沉浸式活动、服务质量优化。 智慧旅游-数字化、大数据。 这些课程在哪里能找到?我怎么没有看到咱们哪里有
老师,端午发的福利费(转账的现金)如果也要扣个税的话,那做账是做就不能做福利费吧?福利费不是只能扣除工资14%吗?若是超了那这笔福利费岂不是扣了两次税?
老师,其他应收款只能对应客户,其他应付只能对应供应商是吗
有一张小规模卖给我们酒精,开专票3%,但现在卖文件柜开过来1% 这样合规吗
老师我在登录电子税务局要开发票时,我一点显示没有权限是怎么回事,以前能用啊,这次电脑做完系统就不可以了
老师你好,我能否在自然人扣缴端软件里面,对2024年的工资薪金进行更正申报呢?
老师,星空云企业版利润表如何把这多位小数保留2位小数
那可以这样做吗?借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,应交税费-未交增值税
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
借方余额说明是留抵的税额吗?
进项大于销项是留底的。
用我刚刚发的那样做也可以吧?
后面留抵税额应该怎么转呢?
你那个是中间的过程还差最后那一步还差一个分录。