你好,这个分两种情况,一种是可以结转,一种的话就不用结转也没错

老师,如果当月是进项税额大于销项税额,不做账务处理,这样期末结账会有余额?
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师这个怎么分要不要结转?
就看你平时增值税是怎么计提来决定的
增值税需要计提么?
对,比如说这么计提,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 这种情况就不用了
老师,我之前做的是需要缴纳增值税的那个月才做这个转出未缴增值税的分录。有留底,就是进项大于销项的话就没做任何分录,但感觉哪里不对
那你之前做计提的时候是怎么做的呢?发给我看一下
老师,就像这样,这个是2月做的,
那你可以结转,这是这次转出未交增值税在借方了
但是,老师,之前不缴纳增值税的时候都没做过分录
您这个不就是先计提再缴纳吗
对,现在我问的是如果倾向大于肖像,有留底的情况要不要做分录
要做啊,借应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 (进项税额和销项税额的差额 ) 贷应交税费应交增值税进项税额
但是我都没做,咋整啊
没做到的话,也没啥问题,下次计提增值税的时候,把这个进项税额和销项税额的差额结转就成
好像是之前有老师说需要缴纳的时候在做进项税额转出的分录,如果不缴纳的话就不用做分录的
就是你这种情况不转的话也不算错误
好的 。谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢