你好,这个分两种情况,一种是可以结转,一种的话就不用结转也没错

老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
进项大于销项,月末不做账务处理,那年末清零的时候,如果还有留抵的税额,要怎么做账务处理
请问,如图,结转完进销项,计提了应交的增值税,由于上期有留底进项,导致明细账有余额,这样要怎么处理?销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11,明细账余额就是留底的进项
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
老师这个怎么分要不要结转?
就看你平时增值税是怎么计提来决定的
增值税需要计提么?
对,比如说这么计提,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 这种情况就不用了
老师,我之前做的是需要缴纳增值税的那个月才做这个转出未缴增值税的分录。有留底,就是进项大于销项的话就没做任何分录,但感觉哪里不对
那你之前做计提的时候是怎么做的呢?发给我看一下
老师,就像这样,这个是2月做的,
那你可以结转,这是这次转出未交增值税在借方了
但是,老师,之前不缴纳增值税的时候都没做过分录
您这个不就是先计提再缴纳吗
对,现在我问的是如果倾向大于肖像,有留底的情况要不要做分录
要做啊,借应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 (进项税额和销项税额的差额 ) 贷应交税费应交增值税进项税额
但是我都没做,咋整啊
没做到的话,也没啥问题,下次计提增值税的时候,把这个进项税额和销项税额的差额结转就成
好像是之前有老师说需要缴纳的时候在做进项税额转出的分录,如果不缴纳的话就不用做分录的
就是你这种情况不转的话也不算错误
好的 。谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢