你好,这个分两种情况,一种是可以结转,一种的话就不用结转也没错

老师,如果当月是进项税额大于销项税额,不做账务处理,这样期末结账会有余额?
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
老师这个怎么分要不要结转?
就看你平时增值税是怎么计提来决定的
增值税需要计提么?
对,比如说这么计提,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 这种情况就不用了
老师,我之前做的是需要缴纳增值税的那个月才做这个转出未缴增值税的分录。有留底,就是进项大于销项的话就没做任何分录,但感觉哪里不对
那你之前做计提的时候是怎么做的呢?发给我看一下
老师,就像这样,这个是2月做的,
那你可以结转,这是这次转出未交增值税在借方了
但是,老师,之前不缴纳增值税的时候都没做过分录
您这个不就是先计提再缴纳吗
对,现在我问的是如果倾向大于肖像,有留底的情况要不要做分录
要做啊,借应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 (进项税额和销项税额的差额 ) 贷应交税费应交增值税进项税额
但是我都没做,咋整啊
没做到的话,也没啥问题,下次计提增值税的时候,把这个进项税额和销项税额的差额结转就成
好像是之前有老师说需要缴纳的时候在做进项税额转出的分录,如果不缴纳的话就不用做分录的
就是你这种情况不转的话也不算错误
好的 。谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢