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请问老师,我们要给供应商退材料,这批材料对应的进项发票我们已经认证抵扣,需要怎么操作?

2024-04-03 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-03 16:18

你好,同学 需要做进项税转出的

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快账用户6866 追问 2024-04-03 16:21

嗯,然后是谁开具红字信息表?给个完整流程

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:21

你们开具红字信息表,给对方,对方红冲发票

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快账用户6866 追问 2024-04-03 16:29

老师,比如供应商给我们开了10万的进项,我们要退其中1万元的材料,对方需要把10全部红冲,重新给我们开一个9万元的进项发票吗?

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:33

是的 对方需要把10全部红冲,重新给我们开一个9万元的进项发票

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你好,同学 需要做进项税转出的
2024-04-03
跨月发票冲红,先联系供应商申请红冲。然后凭红字信息表和对方开具的红字发票到税务局申请审批。审批后,进行账务调整,冲减原进项税额。具体流程可咨询财务软件服务商或会计事务所。
2024-10-14
您好 您单位已经认证了 现在应该开具红字发票信息表 对方开具红字发票给您单位冲减 您做收到材料相同的红字分录 对方做销售材料相同的红字分录 然后冲减对应销售成本
2019-10-22
您好,您就做个贸易业务是可以的
2024-01-26
你好,你们需要开具红字发票信息表给对方
2021-03-03
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