你好,同学 需要做进项税转出的

老师,请问一下对方供应商开票过来,我已经认证抵扣了。现在供应商要退回去,要怎么操作呢?
我们公司在建一栋楼,现在要支付一部分材料款,该工程建设我们是外包的,请问我们现在想叫施工单位帮我们垫付材料款给供应商,供应商对我们开票。请问这样操作可以吗?需要其他的材料辅助证明
老师,请问一下,有这么个情况,我们和原材料供应商有账期,然后我们老板的一个朋友,需要通过我们买原材料,他从我们这里买材料我们给他开票,原材料供应商给我们开票,可以这样操作吗
请问老师,我们要给供应商退材料,这批材料对应的进项发票我们已经认证抵扣,需要怎么操作?
请问老师,供应商给我司供货,3月份开了销售专用发票2万元,我公司已经认证抵扣,5月份我司又退了18000元的材料给此供应商,我司开了红字信息表,供应商将红字销售专用发票邮寄给我们,我们除了做进项税金转出,还要在认证平台上勾选这笔负数发票税金吗?
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
嗯,然后是谁开具红字信息表?给个完整流程
你们开具红字信息表,给对方,对方红冲发票
老师,比如供应商给我们开了10万的进项,我们要退其中1万元的材料,对方需要把10全部红冲,重新给我们开一个9万元的进项发票吗?
是的 对方需要把10全部红冲,重新给我们开一个9万元的进项发票