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老师,23年12月水电费多暂估了,现在发票收到了,开的更少,那怎么做账模

2024-04-03 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 16:20

您好!做红字分录冲减暂估,然后按发票重新做

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快账用户6599 追问 2024-04-03 16:21

那这样的结果是不是影响到23年和24年的利润了?

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:21

你好!如果涉及损益科目,用以前年度损益调整来做

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快账用户6599 追问 2024-04-03 16:24

具体怎么写?麻烦老师指导。 我先是计提23年管理费用水电费是100。,现在先红冲管理费用水电费-100。再正常做一次管理费用水电费80。哪个数据用损益调整

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:29

你好!你这样理解,所有涉及管理费用的地方都用以前年度调整这个科目。

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快账用户6599 追问 2024-04-03 16:42

哦哦那我今年冲会的和重新入账的都用这个科目是吧?但是我们是小企业准则,没有这个科目,我直接用利润分配未分配利润吗

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:43

你好,是的,就是这样子,你用利润分配未分配利润是可以的

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快账用户6599 追问 2024-04-03 16:43

好的感谢老师指导

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:44

你好,不用客气的人。

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您好!做红字分录冲减暂估,然后按发票重新做
2024-04-03
。 你好,直接把发票贴到后面即可
2021-02-25
借:销售费用-运费     应交税费-待转进项税 贷:应付账款-运输公司
2025-01-15
你好,借应付账款贷原材料, 借原材料贷应付账款,然后之前结转了成本吗?
2024-08-21
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-05-14
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