你报的是今年第一季度的吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,您好!现在税局企业季度所得税申报表上的填写,比如第三季度的申报表,虽然表头是7月~9月,但是填写表的时候,是显示填写“”本年累计金额“”,这样的话就是看利润表中第9月份的数据照抄过去是吗?如下图
老师您好,请教个问题,汇算清缴企业所得税记入以前年度损益调整,这样资产负债表和利润表有差额,勾稽关系不成立,报税时能报得上吗?税局的报表上没有提现以前年度损益,他如何确定我的报表有没有问题呢
老师您好!今年7月份我接手了一家公司的账,1-6月份该企业没有交企业所得税,我将该企业6月末的期末数录入我新建账套的期初数,现在发现我的报表利润总额和净利润出现了个差额,这个差额刚好是上期6月份报表的净利润,请问老师我的报表怎么会出现这种现象呢?
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
郭老师您好!我在做完12月份的账后,本年利润期末贷方余额是盈利的4000多,然后我就计提了企业所得税,现在进电子税务申报企业所得税时,按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后,有弥补以前年度亏损,显示不用缴税了,那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗
                老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,是的
你好,这里忽略就可以的,他应该是考虑的同期数据对比。
老师,是这样提示的
忽略就可以的,他这是上年同期对比。
好的,谢谢郭老师了
不用客气,工作愉快。
老师,还要咨询一下,印花税的应税凭证名称怎么填
你好,你看的是什么业务的发票?
买卖合同,这个月零申报,但要填
你好,还是填写买卖合同。
老师,应税凭证名称就填买卖合同是吧
你好对的,是这一个的。
老师刚填了,说存在品名相同
你好,填写购销合同
老师,显示这个提交不了
之前采集过,不能重复采集。
老师,应该怎么做,现在是新版本搞不清怎么报
你看下,你别做睡源采集,然后你直接选择申报。
别做税源采集,直接申报。