借:银行存款5 贷:其他业务收入 应交税费-销项税 借:其他业务成本3 贷:银行存款3

之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年12月预付了物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?
老师你好,像这种一次性付了4年的租金每年5万也就是20万,但是跨年度可以均匀分摊,那么我们收到这20万做分录:是借银行存款20万,贷其他业务收入20万呢还是预收账款20万啊,或者说我这个分录根本没对的话,可否麻烦老师给一个收到这个20时候的正确分录,另外还有就是均匀分摊的时候又怎么做分录呢老师,感谢老师
你好老师:对方单位汇入我们单位质保金28万,三年后退还,我们单位退还质保金25万,剩下3万留着给我们做维修费,这个分录怎么做?(收到质保金时,借:银行存款,贷:其他应付款~质保金)
我们是快递公司,每个月都会在圆通系统里面充值,假如充值20万,到月底总部那边会给我们开票,开票的金额比这个充值的金额大,那会计分录怎么做呢
老师,我们物业收到的摊位费比如总金额5万,要付给业委会3万,这个分录怎么做呢
外贸企业出口二手设备能退税吗
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
老师,面试了一家电商,老板当天谈的时候 主要 讲的是 跟供应商的对账 平台订单的核对,还有 电商平台的 收入确定 是一个难点,税务推送 之前的两次推送都不一样,怎么弄呀
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师北京社保能一下补多少年的,想提前退
请家权老师解答 老师,标书需要资产负债表,新作的资产负债表为了增加未分配利润,减少了其他应付款,这样可以吗?应该注意调整哪些地方?
老师您好,刚注册的公司从公司发工资并申报个税,但不给员工买社保风险大吗,实务操作可行吗
老师,转给业委会那部分我们也要做为收入吗
是的,那个部分需要做收入的