借固定资产清理14万, 累计折旧16万, 贷固定资产30万, 借银行存款2万, 贷固定资产清理2万,/(1➕税率) 应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外支出。

我公司购买一台叉车用于出租,叉车原价9万,已计提折旧2万,现在把叉车卖出去了,卖了8万,请问怎么做会计科目,谢谢
老师 我们公司买了一辆车100万 折旧2年后折旧了34万 后面卖出去60万 给对方开了专票60万 怎么做分录 折旧年限5年
公司买了30万的车,折旧了16万,现在两万卖出去,会计分录怎么做
单位的汽车,买的时候30万,折旧5万,现在卖掉了,卖了价税合计1万专票13个点,现在分录怎么写带入数字,所有涉及到分录
单位的汽车,买的时候30万,折旧5万,现在卖掉了,卖了价税合计1万专票13个点,现在分录怎么写带入数字,所有涉及到分录
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
14万转到营业外支出?
对的是的,是这么做的
这样没有税收风险吧,这14万可以税前抵扣的不
有 处置价格太低 可以抵扣
应该是12万转到营业外支出吧
是的对的,正确的就是这么多啊