借,利润分配,未分配利润,贷,应付账款。

老师你好:有个第三方(个人)说电费预先充值,可以优惠,第三方帮我们预计充值1000元。现在发票到了,也是1000元,第三方说只要付给他950元就好,这个帐我该怎么做。这中间差额50元,我可以 这样做吗?借:应付帐款--国网 1000元, 贷:其他应付款 (第三方个人)950 现金50元吗
老师,我正在纠结一个做账分录的事情。公司以公账打款到法人名下。比如,我是 借:银行存款—中国银行0645 5000 贷:其他应收款—吴伟 5000。 有时候,有些费用支出已经付出去,但公账并未体现出来。而是从法人这里支出出去的,如工资、电费等。那么这些费用,我是不是可以这样做: 发工资: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—吴伟 付电费: 借:应付账款—✘✘✘供电局 贷:其他应收款—吴伟
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
老师你好,现在公司有可能注销,现在看往来帐,有22年6月份支付宝 支付给国网电费的,一直未收到发票,当时做的是 借:应付帐款--国网电力 贷:银行存款 现在这么久了,怎么处理这个帐(这个是以前会计做的)
老师咨询个问题,我们单位有一笔2万元的预付账款,款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销,本来是做下账处理的,但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元,我现在是怎么做账?是正常做账 借: 主营业务收入,应交税费 贷:银行存款 等对方把款退回来再做 借:银行存款, 贷:预付账款 这样做账可以吗?谢谢
公司购买地,盖房子,付给工程队工程款一部分,工程队没开票,分录怎么做
老师,收了1分钱的验证码款,没有发票,做无票收入,记到其他业务收入还是营业外收入?交增值税不?就1分
老师您好,社保增员,缴费工资不能低于最低工资标准是吗
请问老师,我们公司是房地产评估公司,形式为基本是合作方,比如说合作方的业务10000元,要是他们自己做评估,我们公司只审核,他们就会提走70%的提成 我们只留30%不到运营,因为还有5%渠道费要给别人。这样的话他们提走了70%基本都是用个体户开来的票。现在我们进行股权变更,税务不给过,说什么成本基本都是个体户不合规。可是我们事实就是如此 咋办呢?
劳务派遣公司给我们安排人员去项目上干活,是装机服务等,请问对方应该开生产生活服务-劳务派遣吗?还是生产生活服务-安装服务
请问老师,房地产评估公司的所得税,一般交多少比较合适税负?
老师你好,请问村里的房子,16年前房子,租户转租发票开什么税率,可以按简易计征5%开票吗?
删除了2022年12月一个员工的工资3000元,要更改2022年的所得税年报,工资薪酬支出表:账载金额、实际金额、税收金额、调整金额,这些要怎么填?
什么是劳务费发票,这个需要签订什么合同?
我公司购买土地 ,交了保证金,当时用的是其他应收款 土地保证金,现在收到中央非税收入统一票据,(土地要盖厂房子的),收到票据怎么做账,分录怎么做
这样在注销的时候税务不会让我做什么吧?还有注销公司需要注意哪些方面的问题
好,你没有多抵扣,不会影响的。
我们是小规模纳税人,只要把应收应付清零就好是吗?现在欠款的都在其他应付款--个人法人名下
你注销所有的科目都需要清零
老板的钱怎么清零,他不打钱进来动作不了啊
你好,不需要还钱的,转营业外收入。
是在注销的那个月再转吗?现在法人转入的金额和(本年利润和利润分配两者之和一样)
可以的,可以这么做的。