咨询
Q

请问老师,这是我公司开出的一张差额发票,门票款属于代收代付,请问在做收入该入多少呢?这个2400该怎么入账呢?谢谢

请问老师,这是我公司开出的一张差额发票,门票款属于代收代付,请问在做收入该入多少呢?这个2400该怎么入账呢?谢谢
2024-04-05 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-05 16:10

你好,稍等我这边把分录发给你

头像
快账用户3887 追问 2024-04-05 16:38

老师,请发下分录呢?我们目前是小规模纳税人

头像
齐红老师 解答 2024-04-05 16:52

(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 5190        贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)  (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 914 285.71        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)        贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税

头像
快账用户3887 追问 2024-04-05 17:08

老师,第二步 主营业务成本 914285.71是什么呀

头像
快账用户3887 追问 2024-04-05 17:11

如果就按这张发票,第一步销项税额和第三步的借方转出未交增值税销的金额是该是什么呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-05 18:29

主营业务成本 914285.71是什么呀,这个我是用其他题目算的数字,我给你举例说明下

头像
齐红老师 解答 2024-04-05 19:19

举例说明看下 某旅游公司向某企业旅游团收取全部价款和价外费用106万元,为该旅游者支付的食宿费、交通费、餐饮费、景点门票金额为84.8万元,均取得合法凭据。 账务处理: 借:银行存款 106万 贷:主营业务收入 100万 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6万元 借:主营业务成本 80万 借:应交税费-应交增值税-销售税额抵减 4.8万元 贷:银行存款 84.8万元

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,稍等我这边把分录发给你
2024-04-05
这个完税证明纳税人是谁??是你们公司吗,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借应交增值税 贷银行,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行,这个对应你们公司名义开出吗,?备注栏
2021-01-07
同学,你好 你开红字发票,就做一张和原来凭证一摸一样的凭证,金额为负数 蓝字发票,就正常做一笔分录
2021-01-13
5月月份做预收款,6月开票确认收入
2022-06-01
好车辆的发票借固定资产贷,银行存款。 然后保险费的是借管理费用,保险费贷,银行存款。 全税是按照备注栏的金额借税金及附加贷应交税费车船税。 借应交税费,车船税贷,银行存款。
2023-07-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×