您好,因为电子税务局的申报是连续的,我们不能重新建期初,只能用原来的科目余额表期末数作为我们建账的期初数,然后查清一个科目就调整一个科目,慢慢到调整成账实 一致

请问新接手一家公司账务,银行存款有38115.86 固定资产原值988270 已折旧243127.22,只有这三个科目的余额,现在科目余额表试算不平衡,差额该怎么处理?
你好!老师,我想问一下,就是我司是做铸造厂,然后,以一直以为报废的产品都没有入过账。现在我要求仓库和生产车间的需要每个月提供报废单给我入账。现在问题来了,因为产品是自产报废的,做为原材料重新溶炉的话,原材料的单价应该怎么来确定呢?谢谢!
老师,老板新收购一家公司,他们的外账太乱太假了,账上往来账太多了,固定资产与实际也有很多不符,账上库存数比较多,实际不存在,我想重新建账,但是不知道怎么做,除了房产和土地是真实存在的,其他的都很假,实际也有部分缓交的税款未交
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
老师,请问一下,我们公司由于一些原因停业了一段时间,后面新老板接手后,是重新建账的,就是说期初是0重新建账的(因为之前因为一些纠纷在打官司),但是旧账套上有700多万的固定资产,还是400万的长期待摊费用,一直没有折旧和摊销过,请问应该怎么办?
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
因为要上ERP软件、那库存模块与总账期初差异怎么办嘞?
您好,我们现在ERP里的库存是对的么,这个对的,我们录好期初就把库存调整成一样的,账上多了还是少了呀,多少金额
账上多了、账上多了30多万
我的天,多这么多呀,不能一次调,这个多的金额咱分几个月调到主营业务成本里,一个调个5万,比如4月销售成本500万,我们总账里销售成本505
我们是制造企业、原料该怎么调整嘞?
您好,借:生产成本 -原材料 贷:原材料,每月账上领用比实际多,原材料多领