您好,因为电子税务局的申报是连续的,我们不能重新建期初,只能用原来的科目余额表期末数作为我们建账的期初数,然后查清一个科目就调整一个科目,慢慢到调整成账实 一致
新接手一家小规模企业,但是前两年一直没会计也没做账,也没开过发票导致一直零申报,现在是需要开始建账,固定资产和库存商品可以直接计入期初数据吗?
之前会计走了,没有交接,我现在重新盘存了仓库的原材料和库存商品,和账上的金额都不一致,我还怎么办
老师,我们新接手一家20年的公司,以前的库存商品200万实际是没有的。现在我们买了这家公司后开始经营,这个账怎么处理呢?减值还进固定资产折旧?
老师,请问一下,我们公司由于一些原因停业了一段时间,后面新老板接手后,是重新建账的,就是说期初是0重新建账的(因为之前因为一些纠纷在打官司),但是旧账套上有700多万的固定资产,还是400万的长期待摊费用,一直没有折旧和摊销过,请问应该怎么办?
单位是做出国留学的,,账在记账公司,现在要建立新的账套,固定资产就是一些办公桌椅电脑,我需要和老板商量固定资产要不要入账的问题吗?这些办公用品怎么处理,入不入账??好像一些单据都没有无法知道采购价格
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
因为要上ERP软件、那库存模块与总账期初差异怎么办嘞?
您好,我们现在ERP里的库存是对的么,这个对的,我们录好期初就把库存调整成一样的,账上多了还是少了呀,多少金额
账上多了、账上多了30多万
我的天,多这么多呀,不能一次调,这个多的金额咱分几个月调到主营业务成本里,一个调个5万,比如4月销售成本500万,我们总账里销售成本505
我们是制造企业、原料该怎么调整嘞?
您好,借:生产成本 -原材料 贷:原材料,每月账上领用比实际多,原材料多领