同学你好 甲公司给你钱了那你就要给他们开发票 相当于你们购进的然后卖给甲公司
老师,甲公司委托乙公司在2019年签订建筑工程合同.乙公可分包给我公司施工,2019年甲公司已给乙公司付款,乙公司也给甲公司开了发票,今年即现在我公司要给乙公司开发票结账,但是乙公司说他们已给甲公司开过票了,说我们开票晚了,乙公司的说法对吗
我们给甲公司付款开的转账支票,甲公司背书给了乙公司,现在我们这公司流水支出显示钱走到了乙公司。这个怎么做账。
甲公司给我们公司转了十万,由我们公司付给乙公司,乙公司交付的机器设备是甲在用,与我们公司无关,这个我怎么做?乙公司要给我们公司开票,我收到十万需不需要给甲开发票?
我司收到甲公司给我司转款10万,我司转出给乙司,是甲需要的机器设备,走我司过一下账,我司未给甲开票,乙未给我司开票。会计分录①借银存 贷其他应付款②借其他应付款 贷银存,可以不呢?后续乙会给我司开票
我们公司卖设备给乙公司,乙公司委托丙公司支付设备款给我们,我们公司收到款后给乙公司开票。请问这样的操作是不是需要乙公司提供委托丙公司付款的证明给我们公司才行?
老师好,个人开设计费发票不开公司,是怎么收税的,如果必要开一个个体户是怎么收税的,一年大概开10万,怎么样合理开票,这两种分别是怎么收税的,要详细点,包含所有税,不只是增值税
我公司是合作社,生产销售鲜食玉米,属于自产自销,玉米秸秆做成草包销售了,属于其他业务收入,其成本是燃油费和折旧费,我是否可以直接把制造费用里的折旧和燃油费结转到其他业务成本?
老师,我3月份收到了4-6月费用发票,已经抵扣,借:进项税1 贷:预估税额1,4-6月照常计提费用,借:租金2,预估税额1,贷:应付账款3,4-6月款项一直未付,在5月对方将该票冲红了,我现在要补交这笔增值税,我该怎么做会计分录啊,谢谢
库存材料作为装修物料进行使用,如何做账?
老师好,个人不开公司,是怎么收税的,如果开一个个体户是怎么收税的,一年大概开10万,怎么样合理开票
老师,工商年报有减资的怎么填写
老师你好,请问外贸企业规格型号开票的时候没写,进票是有规格型号的,影响退税吗
给在三包期的客户换配件,直接进销售费用可以吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,请问如果想使内外账合并都做外账要注意些啥,有些大金额的招待费就要单独做表格辅助了,不能做账了是吧
请问,公司名下没有车,能不能从其他公司借一辆,然后签合同,约定租金0,然后我公司出保险费,这样油费保险费发票是不是可以税前扣除了?
我们老板说我们不给甲开发票,做应付账款
同学你好 你们要做未开票收入吗
我没有做
进来就出去了,我也晓得咋办,这还是去年12月的款
你收到钱了 发票也开给你们了 如果你们不开发票给甲公司那就让乙公司开给甲公司 不开给你们
去年12月乙开普票给我们了,喊乙作废,乙还没有作废,老板还想再过段时间我们升为一般纳税人,乙再给我们开专票
我们收到甲的钱就要入账,做无票收入?去年12月收的钱,现在我需要去改去年12月申报表?或者是把收入做在今年一季度?
那就让他们赶紧红冲了哦
嗯,那十万的收入我怎么做?
这个先做其他应付款
嗯嗯,后续收到专票后怎么做
借库存商品 借进项 贷其他应收款
我银行是收到了款也转出去款了
我知道 所以做 借银行 贷其他应付款 借其他应收款 贷银行存款 借库存商品 借进项 贷其他应收款
好的老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢