您好,借:银行 贷:未分配利润 在23年年报和所得税汇缴申报时用这个调整后的数据,贷方原是 主营业务收入,

一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
在今年一季度的时候,公司以前的会计把1%的增值税申报为3%的税率,多交了8000多的税,现在税务把多交的税做了退抵税,这个季度销售收入超过了45万元,这个月交的税可以抵之前多交的,在会计分录上要如何做处理呢?
老师您好!突然发现去年有一笔帐做错了,应交税费增值税销项税借贷方向弄反了,导致主营业务收入增多,应收账款减少,请问今年还能调账吗?该如何调呢,公司是小规模纳税人,小企业会计准则。
老师您好!突然发现去年有一笔帐做错了,应交税费增值税销项税借贷方向弄反了,导致主营业务收入增多,应收账款减少,多缴了税款,请问要怎么处理,可以直接在今年一季度做更正吗?或者能不能不去管它(金额不大)公司是小规模纳税人,小企业会计准则。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?