分配利润是按实际呀,正常来说银行存款的不影响未分配利润,你看有没有其他科目的变化?
我这边有个银行账户以前的会计一直没入账,现在我想把这个账户加入账套中去,凭证怎么做?直接把上期的余额作为:借:银行存款——华夏银行 贷:现金?
去年的账上银行余额和银行对账单上的余额没对上,漏记了利息费用的银行回单,审计那边要求我们去年账上的银行余额要和银行对账单上的余额一致,所以要我们调账,所以我想问这个调账怎么调,直接把漏记的银行回单做到去年的账上吗?如果是把漏记的银行回单做到账上,还要调净利润未分配利润,这个又怎么调呢?
老师下午好!我的一个公司开了2个账户,一个建行,一个中行,我记账都是分开记的,算是2套账,申报财务报表都是合并一块报的,这样行吗
老师好!我公司有2个银行账户,24年以前都是按2套账做的,今年想和并一块怎么做,我是手工账。一个建行,一个中行,想把中行的账合并了,中行账有银行余额,未分配利润余额,怎么合并
老师!我一个公司2个账户,一个中行,一个建行,原来都是分开做账,申报财务报表是合并一块的,现在想把这2个账套合并一块,现在问题是中行未分配利润、银行存款、短期借款都有余额,不想要中行这个账套了。是手工账
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
老师!我表达的可能不清楚,我的意思是原来我都是按2套账记得,各个科目都分开了,包括未分配利润,申报税务局是合并一块的,我现在想把这2个账套合并一块,因为是一个公司。
那就是相同科目加一起。没有的补记上这样。
那还用做凭证吗?打比方说!我现在A公司一个建行,一个中行。建行账套未分配利润借方10万,中行账套未分配利润借方20万,我直接24年开始,把中行未分配利润借方20万记到建行未分配利润10万上吗?那这样中行账套上未分配利润借方20万还是显示呀?不会平呀
现在才开始建账,是这样不?
重新开始建账,合并成一套是这样吧。
原先都有账是2套,工行和建行分开记的,现在想合并一块怎么合并
那就是把相同的数据合并到一起。相同科目的合并到一起是这样。
比如两个未分配利润各十万你就合并 比如两个未分配利润各10万,你就合并到一套账是20万。
对,就是合并成一个账怎么做
那还用做凭证吗?还是直接做账就行
你好。就重新再建一个账号,把合并的数据有余额的录入期初试算平衡开始做账。
我是手工账
手工账也是的,那两套账都不要了,单独建第3套就是合并的账数据就是有余额的录入期初。
手工皂原理也是一模一样的。
那这样和原来做的凭证号都不一样了,凭证原来都是分着的,一个月当中就有重号
原来的凭证号就不要考虑了因为现在是合并的账了原来的凭证号就不要考虑了,因为现在是合并的账了,是一个新的账号。
是一个新的账套和原来的没有关系了。
你的意思我重新记一次对吗?能光把23年以前的余额调过来吗
光调余额那也行,就是把没有记的加上也行。
老师!说一下午还没说正点上呢?光调余额怎么调?手工账,建行业务大,中行就光是贷款,扣款利息
两种都可以,一个是重新做账,一个是把少记的补上,最终公约一个账号就行,你自己喜欢哪种选择哪种?
调余额就是你账上少记的那一个补上。把另一个账号的数据加到保留的这个账号上。
你的意思是我只记得把中行上的余额调到建行这个账套上,没有的就加上,中行账套那些余额还是保留着对吗?也不用做凭证了
是的,就是这个意思对的。