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老师,现在又一个问题就是之前23年的时候开了20万的发票 个人开的,没有入账。因为乜有交税对方,现在做红冲了发票,需要做什么账务处理吗

2024-04-07 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 16:03

业务发生时账要补上然后后面红冲再做一笔分录。

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快账用户2600 追问 2024-04-07 16:04

那如果说我在23年入账了 然后24年红冲 怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:08

是补到这个月份的还是返结账回去?

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:08

然后开的这个发票是什么业务的?会影响损益吗?

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快账用户2600 追问 2024-04-07 16:18

是成本发票 会影响到损益 不能反结账了

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:19

不记在今年就行了。借以前年度损益调整贷应付账款。借应付账款贷以前年度损益调整。

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快账用户2600 追问 2024-04-07 16:21

但是现在有一个问题 税局那边得些情况说明是没有入账,才能红冲发票 税局好矛盾 都不知道怎么处理好

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:24

只能说旺季了,因为咱没入账,只能这样说。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:24

只能说忘记了。这样还合理一些。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:24

业务取消了就是开红字发票就红冲了。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:24

你也可以根据你实际情况说。

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业务发生时账要补上然后后面红冲再做一笔分录。
2024-04-07
你好 把收入调减的哈 如果是开的冲红发票的话 你冲红今年的收入 去年的收入按照开发票数据正常算 今年的收入减少就可以了
2024-04-07
朋友您好,找郭老师写在后面没注意误接了(能不能辛苦您专门找郭老师的不写具体的题呀,就写请郭老师回答,我们其他人就误拉不了),现我们接了题就要回答,这个题不难我来回答下好不好 这个分录在24年账上红冲,损益科目用未分配利润替代,然后23年年报和汇缴申报表用调整后的数据来申报,这个红冲分录不影响24年利润表
2024-04-07
你们需要对方提供红字发票信息表,根据对方开过来的红字发票做原分录红字冲回就可以。
2021-10-15
你好,这个票最好记账了,找到原来已记账的凭证生成红字就可以了
2021-11-18
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